编辑: huangshuowei01 2014-04-02

4、优化管理模式,提高产线效率.报告期内,在公司战略规划指导下,各事业 部权限扩大,工作责任分工明晰.通过生产、研发、销售等一系列团队协作使得事 业部实时了解市场动态,进而及时、有效地解决市场中存在的产品需求、应用需求、 技术需求等,有利于提升产品的市场占有率.同时通过项目管理,推动事业部设备 更新改造、工艺技术升级,有利于提高产线的生产效率,缩短生产周期,提高市场 竞争能力,提升公司整体运营绩效.

5、加强资源管理,提效业务流程.随着市场竞争的加剧,企业资源的联动范围 在不断地扩展,业务流程由企业内部延伸到企业外部,形成企业资源的整合优势. 现代企业资源管理技术 ERP 的应用使物流、人流、财流、信息流等讯息能快速、准 确地传输,数据在各业务系统之间高度共享,有利于优化企业的资源,改善企业业 务流程,降低企业运营成本,提升企业竞争力.

6、管理工艺平台,拓展业务范围.公司高度注重工艺管理平台,它担负着所有 工艺文件、工艺数据、工艺资源等的集中管理与发布,跟随产品的生产进行流转, 负责工艺的发布与再收集、再优化.公司在传统消费类电子领域保持竞争优势的前 提下,深入拓展新能源汽车、变频家电、工业控制、光伏等市场增长点,实时跟随 半导体功率器件的市场需求,拓展产品种类,扩大业务范围,努力做到让市场认可, 让客户满意.

二、公司主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 1,709,262,283.67 元,同比增长 4.55%;

实现归 属于上市公司股东的净利润 106,006,552.17 元,同比上升 11.76%.

(一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元2018 年年度股东大会资料

10 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,709,262,283.67 1,634,890,299.33 4.55 营业成本 1,320,973,899.18 1,296,499,917.05 1.89 销售费用 41,227,799.85 42,781,721.84 -3.63 管理费用 131,968,697.67 92,490,622.52 42.68 研发费用 36,815,518.94 30,370,587.26 21.22 财务费用 47,397,068.81 56,236,772.73 -15.72 资产处置收益 35,469.06 891,043.35 -96.02 营业外收入 3,045,120.43 1,573,573.36 93.52 营业外支出 28,035.54 682,907.83 -95.89 所得税费用 12,555,489.48 9,496,833.34 32.21 经营活动产生的现金流量净额 423,439,353.42 101,678,870.33 316.45 投资活动产生的现金流量净额 -186,990,699.30 -52,423,991.06 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -24,919,806.00 66,436,802.47 不适用 研发支出 101,203,296.69 97,323,122.66 3.99 (1)管理费用本期数较上年同期数增加 39,478,075.15 元,增加比例 42.68%, 增加原因主要系本期股权激励费用高于上年同期所致. (2)资产处置收益本期数较上年同期数减少 855,574.29 元,减少比例 96.02%, 减少原因主要系本期处置资产收益低于上年同期所致. (3)营业外收入本期数较上年同期数增加 1,471,547.07 元,增加比例 93.52%, 增加原因主要系本期债务重组收益高于上年同期所致. (4)营业外支出本期数较上年同期数减少 654,872.29 元,减少比例 95.89%, 减少原因主要系本期固定资产处置损失低于上年同期所致. (5)所得税费用本期数较上年同期数增加 3,058,656.14 元,增加比例 32.21%, 增加原因主要系本期公司应纳税所得额高于上年同期所致. (6)经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 321,760,483.09 元,增加比例 316.45%,增加原因主要系

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