编辑: 我不是阿L | 2014-05-05 |
一、主要职责
二、部门预算构成 第二部分
2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科 目)
七、财政拨款安排的行政经费及 三公 经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表 第三部分
2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市横琴新区管理委员会财 政局(本级) 概况
一、主要职责 珠海市横琴新区管理委员会财政局是主管横琴新区财政收 入、财政政策、财政监督管理工作的综合经济部门,其主要职责 包括:负责拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施;
负 责编制年度财政收支预决算草案,管理财政收支;
负责预算外财 政专户及各项政府性基金管理;
负责财税、国有资产监督管理等 工作.
二、部门预算构成 因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的 所有预算单位,即本区下属单位预算独立编制预算、经本级财政 单独批复、独立公开预算,故本部门预算为局本级预算.本部门 下属单位具体包括:珠海市横琴新区财政国库支付中心,已在主 管单位 (珠海市横琴新区管理委员会财政局) 公开专栏汇总公开. 第二部分
2019 年部门预算表 表1收支总体情况表 单位名称: 珠海市横琴新区管理委员会财政局(本级) 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算
一、财政拨款 484,461.25
一、一般公共服务支出 853.00
二、财政专户拨款 0.00
二、外交支出 0.00
三、其他资金 0.00
三、国防支出 0.00
四、公共安全支出 3.00
五、教育支出 0.00
六、科学技术支出 0.00
七、文化旅游体育与传媒支出 3.00
八、社会保障和就业支出 453.36
九、卫生健康支出 9.62
十、节能环保支出 0.00 十
一、城乡社区支出 482,639.27 表1收支总体情况表 单位名称: 珠海市横琴新区管理委员会财政局(本级) 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算 十
二、农林水支出 7.00 十
三、交通运输支出 0.00 十
四、资源勘探信息等支出 493.00 十
五、商业服务业等支出 0.00 十
六、金融支出 0.00 十
七、援助其他地区支出 0.00 十
八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十
九、住房保障支出 0.00 二
十、粮油物资储备支出 0.00 二十
一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十
二、其他支出 0.00 本年收入合计 484,461.25 本年支出合计 484,461.25
四、上级补助收入 0.00 二十
三、对附属单位补助支出 0.00 表1收支总体情况表 单位名称: 珠海市横琴新区管理委员会财政局(本级) 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算
五、附属单位上缴收入 0.00 二十
四、上缴上级支出 0.00
六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十
五、结转下年 0.00 收入总计 484,461.25 支出总计 484,461.25 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. 表2收入总体情况表 单位名称: 珠海市横琴新区管理委员会财政局(本级) 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 合计 484,461.25 484,461.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00