编辑: QQ215851406 | 2014-06-21 |
二、机构设置 本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳 入编制范围的下属单位预算.下属单位具体包括:珠海市横 琴新区管理委员会社会事务局(本级)、珠海市横琴新区社 会事务服务中心、珠海市横琴新区第一中学、珠海市横琴新 区第一小学、珠海市横琴中心幼儿园. 第二部分
2018 年部门预算表 表1收支总体情况表 单位名称: 珠海市横琴新区管理委员会社会事务局 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算
一、财政拨款 43661.11
一、基本支出 3332.01
二、财政专户拨款 0.00
二、项目支出 41476.62
三、其他资金 0.00
三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 43661.11 本年支出合计 44808.63
四、上级补助收入 0.00
四、对附属单位补助支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00
五、上缴上级支出 0.00
六、用事业基金弥补收支总额 0.00
六、结转下年 0.00
七、上年结转 1147.52 . . 收入总计 44808.63 支出总计 44808.63 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况.表2收入总体情况表 单位名称: 珠海市横琴新区管理委员会社会事务局 单位:万元 项目2018 年预算
一、预算拨款 43661.11 一般公共预算拨款 43661.11 基金预算拨款 0.00
二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00
三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本年收入合计43661.11 表2收入总体情况表 单位名称: 珠海市横琴新区管理委员会社会事务局 单位:万元 项目2018 年预算
四、上级补助收入 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00
六、用事业基金弥补收支总额 0.00
七、上年结转 1147.52 收入总计44808.63 表3支出总体情况表 单位名称: 珠海市横琴新区管理委员会社会事务局 单位:万元 项目2018 年预算
一、基本支出 3332.01 工资福利支出 0.00 一般商品和服务支出 2106.34 对个人和家庭的补助 1225.67 其他资本性支出等 0.00
二、项目支出 41476.62 日常运转类项目 36048.13 政府购买服务类项目 5428.49 其他类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 表3支出总体情况表 单位名称: 珠海市横琴新区管理委员会社会事务局 单位:万元 项目2018 年预算 专项业务类项目 0.00 因公出国(境)项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00
三、事业单位经营支出 0.00 本年支出合计44808.63
四、对附属单位补助支出 0.00
五、上缴上级支出 0.00
六、结转下年 0.00 支出总计44808.63 表4财政拨款收支总体情况表 单位名称: 珠海市横琴新区管理委员会社会事务局 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算
一、一般公共预算 43661.11
一、一般公共预算 43661.11
二、政府性基金预算 0.00
二、政府性基金预算 0.00
三、国有资本经营预算 0.00
三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 43661.11 本年支出合计 43661.11 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 珠海市横琴新区管理委员会社会事务局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 合计43661.11 3332.01 40329.10