编辑: 喜太狼911 | 2014-06-21 |
4 - 生支出 44,827 万元,市政维修养护等城乡公共设施支出 24,367 万元, 城管执法和城管整治等城乡社区管理事务等支出 9,720 万元. 一般公共服务支出 55,073 万元,完成预算 56,878 万元的 96.8%,下降 7.4%.主要是党政机关、人大、政协、人民团体、 各镇街等机构运转及管理事务等支出 49,711 万元,上缴市财政 税收事务支出 5,362 万元. 科学技术支出62,601万元, 完成预算51,327万元的122.0%, 增长 19.8%.主要包括技术研究与开发支出 27,931 万元,高企 培育、技术改造扶持资金等其他科学技术支出 32,442 万元. 社会保障和就业支出 65,719 万元, 完成预算 64,147 万元的 102.5%, 增长 55.5%. 主要是养老保险基金、 离退休等补助 25,119 万元,抚恤、退役安置、社会福利和残疾人补助、自然灾害生活 救助及救灾复产等支出 19,801 万元,拥军优属、老龄事务、基 层政权和社区建设等民政管理事务支出 20,792 万元. 医疗卫生与计划生育支出 49,316 万元, 完成预算 44,745 万 元的 110.2%,增长 23.8%.主要是城镇独生子女父母计划生育奖 励、 计生免费服务、 计生指导员经费等计划生育事务支出 13,900 万元,公立医院及基层医疗卫生机构支出 12,019 万元,公共卫 生、医疗保险基金补助等支出 22,996 万元. -
5 - 公共安全支出18,382万元,完成预算20,559万元的89.4%, 增长 3.9%.主要包括公安支出 7,669 万元,武装警察支出 3,130 万元,法院支出 2,701 万元,司法支出 2,238 万元,检察及其他 公共安全支出 2,634 万元. 商业服务业等支出 11,726 万元,完成预算 14,373 万元的 81.6%,下降 27.6%.主要是商务部门对外经贸发展支出 11,230 万元,商业流通和其他商业服务业等支出
549 万元.
2017 年,我区全年教育、科学技术、文化体育与传媒、社 会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农 林水和住房保障等民生支出累计 489,082 万元, 同比增长 27.7%, 占一般公共预算支出比重达 83.8%. (2)一般公共预算支出经济分类.一般公共预算支出按经 济分类科目划分如下:工资福利支出 198,738 万元,商品和服务 支出 144,948 万元,对个人和家庭补助 139,811 万元,对企事业 单位的补贴 56,279 万元,基本建设支出 12,657 万元,其他资本 性支出 31,311 万元. (3)预备费.2017 年初预算安排的预备费 5,300 万元,调 整预算调减为
0 万元,当年未使用. (4)上解上级支出.上解上级支出 96,798 万元,包括体制 上解 70,612 万元,专项上解 26,186 万元. -
6 - 3.结转结余情况.一般公共预算结转下年安排使用 9,288 万元,占一般公共预算总支出的 1.1%,符合财政部不高于 9%的 规定. 扣除结转资金后,
2017 年全区一般公共预算净结余为零.
(二)政府性基金预算. 1.政府性基金预算总收入. 政府性基金预算总收入 243,857 万元,完成年度预算 131,075 万元的 186.0%,增长 247.0%.其中政府性基金预算收 入216,221 万元, 完成预算 101,240 万元的 213.6%, 增长 1422.4% (其中, 国有土地使用权出让收入 216,221 万元, 包括 三旧 改造地价收入 183,618 万元) ;
上级补助收入 25,475 万元;
上年结余收入 2,161 万元. 2.政府性基金预算总支出. 政府性基金预算总支出 243,485 万元, 完成预算 131,075 万 元的 185.8%,增长 257.5%(主要由于政府性基金收入增收,调出资金相应增 加) . 其中: 政府性基金预算支出 58,048 万元, 完成预算 131,075 万元的 44.3%,增长 15.0%;