编辑: QQ215851406 | 2014-08-01 |
40 %,主要原因是 今年减少了还 本补助及区级以上部门的专科专项补助款 ;
支出预算 43225.64 万元,比上年 减少 72042.72 万元, 下降
40 %, 主要原因是 今年减少了还本补助及区级以上部门的专科专 项补助款 .
二、 三公 经费安排情况说明
2018 年本部门财政拨款安排 三公 经费
0 万元, 比上年 增加
0 万元, 增长
0 %, 主要原因是
0 与上年持平, 无增减变化 .其中:因公出国(境)费0万元,比上年 增加0万元, 增长
0 %,主要原因是
0 与上年持平,无增减 变化 ;
公务用车购置及运行费
0 万元(公务用车购置费
0 万元, 公务用车运行维护费
0 万元) , 比上年 增加
0 万元, 增长
0 %,主要原因是
0 与上年持平,无增减变化 ;
公务 接待费
0 万元,比上年 增加
0 万元, 增长 0* %,主要原 因是 与上年持平,无增减变化 .
三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购........