编辑: 雷昨昀 | 2014-12-14 |
公务接待费预算安排 1,342 万元,比上 年预算减少
16 万元,同比减少 1.2%,主要是各部门认真贯 彻上级文件精神,厉行节约,严格接待标准,严格控制支出;
公务用车费预算安排 2,979 万元,比上年预算减少
68 万元, 同比减少 2.2% (其中公务用车运行维护费预算安排 2,979 万元,比上年预算减少
34 万元,同比减少 1.1%;
公务用车购 置安排
0 万元,比上年预算减少
34 万元,同比减少 100%, 主要是公务用车购置属于一次性支出,2019 年不再安排). ②专项上解省支出 19,897 万元.其中,原体制上解支 出2,648 万元, 专项上解 (含临时救助、 法院、 检察院) 8,989 万元, 出口退税上解 5,260 万元, 其他上解支出 3,000 万元. ③补助下级支出 46,326 万元.其中,补助源城区 4,000 万元,补助江东新区 23,839 万元,市专项补助县区 18,487 万元.........