编辑: xwl西瓜xym | 2015-02-07 |
完成福建泉州泉港德和工贸
3 有限公司 100%股权收购. 报告期内,市场拓展成果显著 构建两级营销体系.深化营销体系改革,建立一级营销(营销中心)与二级营销(子公司的区域 营销、专业营销)相互支撑的两级营销体系,完善区域市场布局. 低碳节能业务加速发展.置信碳资产与多家省电力公司及地方政府沟通碳资产管理工作并取得战 略合作意向;
承接国家电网公司第一期 碳排放权交易培训班 ;
完成首个四星级酒店领域示范 性节能项目,签订南通配电网节能改造、国网湖南节能公司中频炉改造等电网节能项目,浙江温 州、丽水以及江苏仪征等城市 LED 路灯照明改造项目相继落地并开工实施.荣获 十二五期间上 海市合同能源管理服务品牌企业 称号. 装备制造业务稳中有升.持续巩固传统优势市场,大力开拓行业客户、终端客户、新能源市场. 工程运维业务持续增长.置信电建首次中标国网浙江电力宁波 110kV 输变电工程设计项目;
通过 浙江租赁、浙江配网、福建配网等项目实施促进了配套工程项目的中标,设计、施工、运维一体 化模式雏形初步显现. 报告期内,科技创新、研发实力增强 公司成为上海市知识产权局向国家知识产权局推荐的国家专利金奖企业之一;
建成变压器技术管 理平台,完成纵向、横向、组合式一体化台区典型设计;
一体化台区实现在福建、山东、安徽等 地挂网试运行;
承担
5 个低碳课题与研究项目,结题
1 个, 电动汽车充电站桩减排方法学 首次 应用于国网上海电力公司. 报告期内,重组融合激发内生活力 与武汉南瑞业务融合不断推进.在实施江苏主变租赁、浙江经营性租赁等重大项目上,充分发挥 武汉南瑞的运维业务优势,以及与各产品线子公司的协同效应,为客户提供更全面的运维服务. 子公司优化整合效果卓著.深化置信非晶与日港置信、置信节能与置信电建一体化运营,实现人 力、物资、技术、市场等资源的统一. 报告期内,公司实现营业收入 296,860.31 万元,比上年同期增加 25.02 %.归属于上市公司股东 的净利润 20,008.93 万元,比上年同期增加 209.93%,主要是由于各业务板块营业收入增加,以及 部分产品线毛利率增加等因素导致. 3.1.1 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,968,603,126.71 2,374,557,175.02 25.02 营业成本 2,469,433,278.11 2,008,798,591.33 22.93 销售费用 78,081,428.28 82,235,638.90 -5.05 管理费用 154,511,207.95 139,423,504.80 10.82 财务费用 22,852,042.46 29,984,682.88 -23.79 经营活动产生的现金流量净额 -371,867,896.27 -659,200,761.39 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -78,754,746.92 -53,172,756.31 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -102,135,828.29 96,206,033.39 不适用 研发支出 87,239,693.46 58,160,227.08 50.00
4 营业收入变动原因说明:增加主要原因系节能服务及工程项目增加所致. 营业成本变动原因说明:增加主要原因系节能服务及工程项目成本增加所致. 销售费用变动原因说明:减少主要原因系投标费用减少所致. 管理费用变动原因说明:增加主要原因系研发费用、租赁费增加所致. 财务费用变动原因说明:减少主要原因系长期应收款确认的未实现融资收益抵减财务费用所致. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加主要原因系销售回款增加所致. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:减少主要原因系工程项目投入增加所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:减少主要原因系减少融资金额所致. 研发支出变动原因说明:增加主要原因系研发项目投入增加所致.