编辑: 向日葵8AS 2015-04-07

892 万元, 下降 28.90%,减收的原因主要有:一是落实供给侧结构性改 革的各项要求,免征部分涉企行政事业性收费,努力降低企 业运行成本;

二是国家全面放开二孩导致社会抚养费收入锐 减. ③罚没收入 1,428 万元, 同比减收

35 万元, 下降 2.39%. ④国有资本经营收入 2,602 万元,同比增收

518 万元, 增长 24.86%. ⑤国有资源(资产)有偿使用收入 2,736 万元,同比增 收1,320 万元,增长 93.22%,增收的原因主要有:一是从

2017 年12 月开始,将乡镇所有非税收入全部纳入县级预算 管理;

二是根据粤财预〔2017〕79 号文,水资源费从专项收 入科目调整到该科目. ⑥捐赠收入

518 万元, 同比减收

109 万元, 下降 17.38%. ⑦新增政府住房基金收入

39 万元. ⑧其他收入

681 万元,同比减收 1,183 万元,下降 63.47%,减收的主要是

2016 年将历年非税收入结余全部缴 入国库,2017 年无此项收入.

2、一般公共预算支出决算情况

2017 年,全县一般公共预算支出完成 268,575 万元,同 比上年增支 45,124 万元,增长 20.19%.主要项目完成情况 ? 如下(详见附表 2) : (1)一般公共服务支出 52,455 万元,同比增支 4,159 万元,增长 8.61%,增支的原因是增支的原因是补发了

2014 年住房改革补贴和新增债券项目安排的支出. (2)国防支出

104 万元,与上年持平. (3)公共安全支出 8,354 万元,同比增支 1,567 万元, 增长 23.09%. (4)教育支出 47,549 万元,同比增支 10,409 万元,增长28.03%,主要是增加了新增债券和省市专款安排的支出. (5)科学技术支出 4,242 万元,同比增支

35 万元,增长0.83%. (6)文化体育与传媒支出 5,523 万元,同比增支 1,933 万元,增长 53.84%,主要是增加了新增债券安排的支出. (7)社会保障与就业支出 23,636 万元,同比增支 6,019 万元,增长 34.17%. (8)医疗卫生与计划生育支出 26,629 万元,同比增支

220 万元,增长 0.83%. (9) 节能环保支出 12,134 万元, 同比减支 12,633 万元, 下降 51.01%,主要是省市专款较上年度大幅减少. (10)城乡社区事务支出 31,165 万元,同比增支 24,610 万元,增长 375.44%,主要增加了新增债券安排的支出. (11) 农林水事务支出 32,636 万元, 同比增支

806 万元, ? 增长 2.53%. (12)交通运输支出 6,973 万元,同比减支 3,196 万元, 下降 31.43%. (13)资源勘探信息等支出 6,849 万元,同比增支 5,936 万元,增长 650.16%,主要是新增了省市专款安排的支出. (14)商业服务业等支出 1,353 万元,同比增支

216 万元,增长 19.00%. (15) 金融支出

55 万元, 同比增支

45 万元, 减少 450.00%. (16)国土海洋气象等支出 4,450 万元,同比增支

3281 万元,增长 280.67%,主要是增加了省市专款安排的支出. (17)住房保障支出 2,379 万元,同比增支 1,172 万元, 增长 97.10%,主要是增加了新增债券安排的支出. (18)粮油物资储备支出

647 万元,同比减支

440 万元, 下降 40.48%. (19) 其他支出

72 万元, 同比减支

16 万元, 下降 18.18%. (20)债务付息支出 1,351 万元,同比增支 1,020 万元, 增长 308.16%,主要是用于支付政府债券的利息. (21)债务发行费用支出

19 万元,同比减支

19 万元, 下降 50.00%.

3、一般公共预算收支平衡决算情况

2017 年全县一般公共预算财政总收入 299,468 万元, 其中: 一般公共预算收入 56,301 万元, 上级补助收入 166,610 ? 万元,上年滚存结余 53,847 万元,调入资金 3,453 万元, 债务转贷收入 18,000 万元,调入预算稳定调节基金 1,257 万元.

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