编辑: wtshxd 2015-06-08

1 2

3 4

5 6

7 8

9 1

0 11 合计 135.

77 95.22

20 20.55 吐鲁番 路政管理 局21

4 交通运输 支出

0 1 公路水路 运输

1 2 公路运输 管理 135.

77 95.2

2 20 20.55 表八 一般公共预算 三公 经费支出情况表 编制部门:吐鲁番路政管理局 单位: 万元 单位合计 因公出 国 (境) 费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务 用车 购置 费 公务用车 运行费

1 2

3 4

5 6 合计

26 26

24 2 吐鲁番路政管理局

26 26

24 2 表九 政府性基金预算支出情况表 编制部门:吐鲁番路政管理局 单位:万元 项目 ? 政府性基金预算 支出 功能分类科目编码 ? 功能分类科目名 称总计基本支出 项目支出 类款项?123?0?备注:无内容应公开空表并说明情况. 第三部分

2018 年部门预算情况说明

1、关于

2018 年收支预算情况的总体说明 本年收入合计 895.93 万元,其中:财政拨款收入 895.93 万元.支出按照功能科目划分

208 社会保障和就业支出预算 为100.71 万元,214 交通运输支出预算为 795.22 万元.

2、关于

2018 年收入预算情况说明 本年收入合计 895.93 万元,其中:财政拨款收入 895.93 万元.

2080505 为85.75 万元,

2080599 为14.96 万元,

2140101 为659.45 万元,2140112 为135.77 万元.

3、关于

2018 年支出预算情况说明 本年支出预算合计 895.93 万元, 其中: 基本支出 760.16 万元,占84.85%;

项目支出 135.77 万元,占,15.15%.

4、关于

2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 895.93 万元, 收入全部为一 般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款.其中:功能科目

208 社会保障和就业支出 100.71 万元, 功能科目

214 交通运 输支出 795.22 万元;

支出预算为: 一般公共预算支出 895.93 万元.

5、关于

2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

2018 年一般公共预算支出 895.93 万元,其中:基本支出 预算 760.16 万元,项目支出 135.77 万元.

6、关于

2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 760.16 万元, 其中: 人员经费 661.31 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗 费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等.公用经费 98.85 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取 暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他商品和服务支出.

7、关于

2018 年项目支出情况说明 我单位项目支出合计 135.77 万元,其中:工资福利支出 95.22 万元,商品和服务支出

20 万元,对个人和家庭的补助 支出 20.55 万元.

8、关于

2018 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明

2018 年 三公 经费财政拨款预算数为

26 万元,其中: 因公出国(境)费0万元,公务用车购置

0 万元,公务用车 运行费

24 万元,公务接待费

2 万元.

2018 年 三公 经费财政拨款预算比上年减少 33.11 万元,主要原因是公务用车运行费减少 33.11 万元,主要原因 是2018 年财政核定所有在编车辆每车按 0.4 万元补差预算, 而往年财政核定公务用车每车按 0.4 万元补差预算,执法用 车每车按 1.9 万元补差预算,因此导致

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