编辑: cyhzg 2015-06-29

2、利润表项目 项目 本报告期末 上年同期 增减 说明 营业收入 598,695,652.58 415,794,811.29 43.99%主要原因并购印尼项目新增收入、原B2B业务稳步增长、 B2C业务仍保持高速增长. 营业成本 450,333,779.88 309,471,057.07 45.52%主要原因为本期产销规模增长,成本相应增长所致. 税金及附加 4,007,951.37 1,344,765.02 198.04%主要原因销售增长及支付为去年年底税款较大所致. 销售费用 46,309,500.52 29,039,754.73 59.47%主要原因是营业收入大幅增长, 相应的物流费等销售费用 增长. 财务费用 5,921,732.57 2,513,150.53 135.63%主要原因为汇率波动原因所产生. 投资收益 478,351.51 1,127,077.76 -57.56%主要原因为本期理财产品减少所致.

3、现金流量表项目 项目 本报告期末 上年同期 增减 说明 安徽开润股份有限公司

2019 年第一季度报告全文

7 经营活动产生的现金流 量净额 -16,713,108.57 -81,847,260.54 79.58% 主要原因为本报告期现金管理进一步优化. 投资活动产生的现金流 量净额 33,701,247.62 -36,762,107.35 191.67% 主要原因为本期赎回理财产品及收回上期股权 保证金所致. 筹资活动产生的现金流 量净额 -17,703,198.00 47,993,486.03 -136.89% 主要原因为本期偿还了银行借款,上年同期进 行了短期借款.

二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内,公司实现营业收入59,869.57万元,较上年同期增长43.99%;

实现主营收入58,099.57万元,较上 年同期增长43.05%;

归属于上市公司股东的净利润为4,544.90万元,较上年同期增长31.63%.主要原因是 公司积极发挥核心竞争优势,推进各项战略实施,业务规模和盈利水平持续提升. 重大已签订单及进展情况 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化 的影响及其应对措施 适用 √ 不适用 报告期内公司前

5 大供应商的变化情况及影响 适用 √ 不适用 报告期内公司前

5 大客户的变化情况及影响 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 不适用 报告期内,公司积极推进2019年度经营计划的实施,在坚持公司战略的基础上围绕技术创新、提升产品附 加值和竞争力、拓展产品品类、拓展销售渠道、加强人才梯队建设等方面确保公司收入稳步增长.公司年 度经营计划未发生重大变化. 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 不适用

1、客户集中度较高的风险 报告期内公司客户集中度相对较高.虽然公司与主要客户之间形成了长期稳定的合作关系,但如果公 司与主要客户的合作发生变化,或主要客户的经营情况不利,从而降低对公司产品的采购,将可能对公司 的盈利能力与业务发展造成不利影响.报告期内,公司积极拓展客户资源.同时,公司的自有品牌业务增 长速........

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