编辑: QQ215851406 | 2015-07-23 |
2018 年部门预算情况说明 (说明:在以下必须公开的基本说明基础上,可根据本 部门情况加以细化说明)
一、部门预算收支增减变化情况
2018 年本部门收入预算 1549.66 万元,比上年 增加 608.82 万元, 增长 64.7 %,主要原因是 部门人员职能调 整及人员增加 ;
支出预算 1549.66 万元,比上年 增加 608.82 万元, 增长 64.7 %,主要原因是 部门人员职能调 整及人员增加 .
二、 三公 经费安排情况说明
2018 年本部门财政拨款安排 三公 经费
1 万元, 比上年 减少
1 万元, 下降
50 %,主要原因是 减少公务接 待费的支出 .其中:因公出国(境)费0万元,比上年 增加0万元, 增长 0* %,主要原因是 与上年持平,无增减 变化 ;
公务用车购置及运行费
0 万元(公务用车购置费
0 万元, 公务用车运行维护费
0 万元) , 比上年 增加
0 万元, 增长
0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;
公务接 待费
1 万元,比上年 减少 1........