编辑: XR30273052 2015-09-16

一、2019 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理. 收入包括: 一般公共预算拨款收入;

支出包括: 资源勘探信息等支出、 社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等.

2019 年收支总预算 186.7 万元,比2018 年预算减少 20.5 万元,主要 原因是取暖费减少.

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 186.7 万元,其中:本年收入 186.7 万元,占100%;

本年收入中,一般公共预算拨款收入 186.7 万元,占100%.

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 186.7 万元,其中:基本支出 186.7 万元,占100%;

项目支出

0 万元,占0%.基本支出中,人员经费 169.2 万元, 占91%;

公用经费 17.5 万元,占9%.

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 186.7 万元,均为一般公共预算拨 款.支出包括:资源勘探信息等支出 152.7 万元,社会保障和就业支 出0万元,医疗卫生与计划生育支出 11.1 万元,住房保障支出 16.7 万元.

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年预算 186.7 万元,其中:基本支出 186.7 万元,占100%;

项目支出

0 万元,占0%.基本支出中,169.2 万元,占91%;

公用经费 17.5 万元,占9%. 资源勘探信息等支出 158.9 万元,占85%,主要用于行政事业单位 人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等. 社会保障和就业(类)支出

0 万元,占0%,主要用于行政事业单 位离退休人员经费支出. 医疗卫生与计划生育支出 11.1 万元,占6%,主要用于行政事业单 位基本医疗保险缴费支出. 住房保障(类)支出 16.7 万元,占9%,主要用于行政事业单位为 职工缴纳的住房公积金支出.

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算支出 186.7 万元.其中: 人员经费 169.2 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社 会保障缴费、其他工资福利支出、离(退)休费、抚恤金、生活补助、 助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出. 公用经费 17.5 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公议费、培 训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通补助、其他商品和服务支出.

七、2019 年一般公共预算 三公 经费拨款情况

2019 年 三公 经费预算拨款为 5.6 万元,比2018 年预算数 增加 4.5 万元.其中: 1.因公出国(境)费0万元,比2018 年预算增加

0 万元. 2.公务接待费 1.8 万元,比2018 年预算增加 0.7 万元. 3.公务用车购置及运行费 3.8 万元,比2018 年预算数增加 3.85 万元. 其中, 公务用车运行维护费 3.8 万元, 比2018 年预算增加 3.8 万元.

八、2019 年政府性基金预算支出情况

2019 年本单位(或本部门)无政府性基金预算拨款.

九、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2019 年度本单位的机关运行经费财政拨款预算 17.5 元, 比2018 年预算减少 2.1 万元,减少 11%.

(二)政府采购情况

2019 年本单位(或本部门)无政府采购预算.

(三)国有资产占有使用情况 截至

2018 年末,本单位共有车辆

1 辆,其中,领导干部用车

0 辆,一般公务用车

1 辆.

(四)重点项目支出绩效目标情况说明

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