编辑: 人间点评 2019-08-02
白水县公安局

2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关公安的工作方针、政策和法 规,研究草拟全县公安工作的规范性文件,安排部署、检查 指导全县的公安工作.

2、掌握影响全县稳定、危害国家安全和社会治安的情 况,分析形势,制定对策.

3、负责组织对全县危害国家安全案件、民族宗教案件、 刑事案件的侦破工作 ;

预防和处置严重危害社会安定的聚 众闹事、 骚乱和重大治安灾害事故;

负责侦破全县经济案件、 食品药品犯罪案件、环境污染犯罪案件;

负责全县的禁毒工 作.

4、负责全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的案 件;

依法管理户口、居民身份证、旅游安全、枪支弹药、危 害物品和特种行业;

指导全县各公安派出所和基层基础工 作;

指导、监督保安联防队伍工作;

指导全县群众性治安保 卫组织的建设和治安防范工作.

5、负责全县公民出、入境审批和外国人在县境内居留、 旅游的有关管理工作.

6、组织实施全县消防监督、火灾预防和灭火救援工作.

7、负责来白的党和国家领导以及重要外宾、警卫对象、 重要会议的安全警卫工作.

8、负责全县党政机关、社会团体、企事业单位、重点 建设工程和大型活动的治安保卫工作.

9、主管全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序和 机动车辆管理工作;

负责交通事故处理;

负责驾驶员培训、 考核工作;

参与全县道路建设及交通安全设施建设的规划工 作.

10、负责全县计算机信息系统的安全监察工作;

负责全 县公共信息和国际互联网的安全监察工作;

负责全县公安通 讯工作.

11、负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考 察工作;

负责县看守所、行政拘留所(收容教育所)的管理 工作.

12、负责全县公安机关法制建设、执法工作和收容教养 的审报工作.

13、负责公安民警队伍建设、公安宣传、公安人事工作, 组织实施对公安民警的教育培训.

14、负责公安机关的廉政纠风工作,查处、督办公安队 伍违法违纪案件,承办公安来信来访工作.

15、组织开展公安机关警务督察工作,负责对全县公安 机关及其人民警察履行职责、行使职权、遵守纪律等情况进 行现场督察和专项督查.

16、负责对全县各类邪教组织以及有害气功组织的查处 工作.

17、负责我县公安机关装备、被装和经费等警务保障计 划的制定和实施工作.

18、依据政府公布的部门 权力清单 和 责任清单 依法行使职权,承担行政责任.

19、承办县委、县政府和市公安局交办的其它事项.

20、侦办环境污染犯罪案件的职责.

21、负责组织规划全县情报信息工作.

22、负责情报平台重点人员动态管控工作.

23、 侦办食品药品犯罪案件的职责.

(二)2017 年度部门工作完成情况

2017 年,我局在县委、县政府的正确领导下,在市公安 局的精心指导下,以党的十八大、十八届三中、四中、五中、 六中、七中全会、十九大精神为指导,以服务县域经济建设 为中心,以创建 平安白水 、 和谐白水 为目标,以队伍 正规化建设为主线,以目标责任考核为抓手,以落实

10 项 重点工作为重点,以 两学一做 学习教育常态化制度化为 关键,全力抓好十九大安保维稳工作,改进工作作风,创新 工作机制,深化警务工作,完善防控体系,各项公安工作和 队伍建设取得了显著成效,有力维护了全县社会大局的持续 稳定. 我们的主要工作:

1、以维护全县安全稳定为首要职责,反恐处突,全面 提升信访维稳能力. 今年以来,组织设卡盘查

26 次,出动警力

112 名,检 查人员

2510 余人,盘查过往车辆

287 辆,收缴管制刀具

4 把,洋镐把

4 把,甩棍

1 个、橡胶棒

1 个、铁管

1 根、弹弓

2 个、钢珠

158 颗.

2、以

2017 秦鹰行动 为牵引,重拳出击,提升严打 整治斗争实效. 今年以来,我局重点开展了

2017 秦鹰行动 ,有力打 击了刑事犯罪,遏制了刑事案件高发势头.全县共立各类刑 事案件

371 起,共破案

298 起,抓获各类作案成员

266 人, 刑拘

166 人,逮捕

144 人,移送起诉

147 人,打掉犯罪团伙

14 个,抓获网上逃犯

34 人,追回涉案赃物赃款折值

63 万余 元.

3、以构建立体化社会治安防控体系为载体,创新机制, 全力推进平安建设. 全面完成城区

355 个监控点、2 个高空t望摄像机、7 个治安高清卡口和城区智能交通管理系统建设.

(三)部门决算单位构成 从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级 (机关)决算. 序号 单位名称 单位性质

1 白水县公安局本级 行政单位

(四)部门人员情况说明 截止

2017 年底,本部门人员编制

207 人,其中行政编 制207 人、事业编制

0 人;

实有人员

207 人,其中行政

207 人、事业

0 人.单位管理的离退休人员

0 人.

2017 年本部门人员编制

207 人,其中行政编制

207 人, 事业编制

0 人.

2017 年实有人员

207 人,其中行政人员

207 人,事业人 员0人,单位管理的离退休人员

0 人.

二、2017 年度部门决算公开表(附表)

1、2017 年部门决算收支总表.

2、2017 年部门决算收入总表.

3、2017 年部门决算支出总表.

4、2017 年部门决算财政拨款收支总表.

5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 (按功能分类科目).

6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 (按经济分类科目).

7、

2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细 表(按功能分类科目).

8、

2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细 表(按经济分类科目).

9、2017 年部门决算政府性基金收支表.

10、2017 年部门决算项目支出表.

11、2017 年部门决算政府采购情况表.

12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款 三公 经 费及会议费、培训费支出表.

三、部门决算情况说明

(一)2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 5788.25 万元,较上年增长了 60%,其主要 原因是增加了民警警衔津贴和基建收入;

支出 4404.36 万元, 较上年增长了 38%,其主要原因是提高了民警警衔津贴和增 加了基建支出.

1、收入总计 5788.25 万元.包括: (1)一般公共预算财政拨款收入 5788.25 万元,为县财 政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长了 60%, 主要原因是提高了民警警衔津贴和增加了基建支出. (2)政府性基金收入

0 万元,为县财政当年拨付的基金, 与上年对比的增减变化情况及变化原因. (3)事业收入

0 万元,为事业单位开展专业业务活动及 辅助活动取得的收入,与上年对比无增减变化. (4)经营收入

0 万元,为事业单位开展专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年 对比无增减变化. (5)其他收入

0 元,为预算单位取得的除财政拨款收入 以外的各项收入.较上年减少了 100%,其主要原因为实有账 户存款较少,减少了账户利息收入. (6)用事业基金弥补收支差额

0 元,主要是所属事业单 位在 公共预算财政拨款收入 、 政府性基金收入 、 事业 收入 、 经营收入 、 其他收入 不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金. (7)上年结转和结余 421.36 万元,为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金.

2017 年部门决算收入构成情况,其中年初结转结余 421.36 万元,财政拨款 5788.25 万元,事业收入

0 万元,其 他收入

0 万元.

2、支出总计 4404.36 万元,包括: (1)基本支出 3251.66 万元,主要是为保障机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出.其中:工资福利 支出 2349.39 万元,对个人和家庭的补助支出 170.9 万元, 商品和服务支出 731.37 万元.较上年其中工资福利支出增 加了 67%,原因为提高了民警警衔津贴和工资;

对个人和家 庭补助支出减少了 45%, 原因为

2017 年单位退休人员交由县 养老经办中心,减少了退休人员的退休费;

商品和服务支出 增加了 14%,原因为由于环保,拆除了燃煤锅炉,增加了取 暖费. (2)项目支出 1152.7 万元,主要是为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括 刑事侦查项目

10 万元;

禁毒管理 1.72 万元;

拘押收教场所 管理

60 万元;

信息化建设 381.72 万元;

其他公安支出 699.26 万元.较上年其中刑事侦查项目增加了 100%,原因为

2017 年正在办理公安部督办的特大案件,所以安排了此项目;

禁 毒管理项目增加了 100%,原因为

2017 年禁毒工作取得了较 发的成绩,上级部门给予了奖励,所以安排了此项目;

拘押 收教场所管理项目减少了 82%, 原因为

2017 年上级发改部门 减少了我局看守所建设项目建设资金的安排;

信息化建设项 目增加了 100%,原因为此项目得到了县委和政府的大力支 持,安排了相应的建设资金;

其他公安支出项目增加了 30%, 原因为上级财政部门增加了

2017 年中省转移支付办案业务 费和自采装备经费. (3)经营支出

0 万元,主要是所属事业单位在活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对 比无增减变化. (4)对附属单位补助支出

0 万元, 主要是所属事业单位用 非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比无增减 变化. (5)结余分配

0 万元, 主要所属事业单位按事业单位会计 制度提取的事业基金. (6)年末结转和结余 1805.24 万元,主要是本年或以前年 度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟 到以后年度按原规定用途继续使用的资金.

2017 年支出构成情况,其中基本支出 3251.66 万元,项 目支出 1152.7 万元.年末结转结余 1805.24 万元.

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况.

2017 年度财政拨款收入 5788.25 万元,较上年增长了 60%,其主要原因是增加了民警警衔津贴和基建收入;

支出 4404.36 万元,较上年增长了 38%,其主要原因是提高了民 警警衔津贴和增加了基建支出.其中:基本支出 3215.66 万元,较上年增长了 37%,其主要原因提高了民警警衔津贴支 出,增加了取暖支出;

项目支出 1152.7 万元,较上年增长 了39%,其主要原因是

2017 年安排了信息化建设项目,加大 了中省转移支付办案业务费和自采装备经费.

2、财政拨款支出决算具体情况.(按支出功能分类科目 进行详细说明). (1)公共安全支出 3845.85 万元,较........

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