编辑: xwl西瓜xym | 2016-02-11 |
(一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基 本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分.
(二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定 目标,在基本支出之外编制的年度支出计划.
(三) 三公 经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费、公务接待费.其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、 重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务接待费 主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通 费、伙食费等支出;
公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件 交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常 公用经费支出. 2019年部门预算编制说明 上海市民族和宗教事务局预算支出总额为6,601万元,其中:财政拨款支出预算6,291万元.财政拨款支出预 算中,一般公共预算拨款支出预算6,291万元.财政拨款支出主要内容如下: 1. 一般公共服务支出 科目5,119万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,信息化运维、机关事 业单位退休人员活动费等项目支出. 2. 社会保障和就业支出 科目570万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出. 3. 卫生健康支出 科目153万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出. 4. 住房保障支出 科目448万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出. 单位:元 项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 62,908,835
一、一般公共服务支出 53,722,653 1. 一般公共预算资金 62,908,835
二、社会保障和就业支出 6,116,858 2. 政府性基金
三、卫生健康支出 1,586,136
二、事业收入
四、住房保障支出 4,588,800
三、事业单位经营收入
四、其他收入 3,105,612 收入总计 66,014,447 支出总计 66,014,447 2019年部门财务收支预算总表 编制部门:上海市民族和宗教事务局 本年收入 本年支出 单位:元类款项201 一般公共服务支出 53,722,653 51,194,637 2,528,016
201 23 民族事务 31,235,494 31,235,494
201 23
01 行政运行 16,828,175 16,828,175
201 23
02 一般行政管理事务 11,473,319 11,473,319
201 23
04 民族工作专项 2,934,000 2,934,000
201 34 统战事务 22,487,159 19,959,143 2,528,016
201 34
04 宗教事务 22,487,159 19,959,143 2,528,016
208 社会保障和就业支出 6,116,858 5,695,550 421,308
208 05 行政事业单位离退休 5,312,594 4,891,286 421,308
208 05
01 归口管理的行政单位离退休 1,022,054 1,022,054
208 05
02 事业单位离退休 28,080 28,080
208 05
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,949,540 2,648,364 301,176
208 05
06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,165,920 1,045,788 120,132