编辑: star薰衣草 2016-02-22

(三) 本,.国有 经预款是指源 国企 资营算拨 于 上缴利润安排的财政预算拨款

(四) 拨 财政专户 款, 未一是指源于 纳入 般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨 . 款

(五) 本出基支:指为保障 构运机正常 转、 成 工作 务而 生人支完日常 任发的员出(包括 本工资 基 、津贴 贴补等)和 支出 公用 ( 办 包括 费公、水电费、邮电费、交通费、差旅费等).

(六) 项目支出: 本基指在 支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.

(七) 三公 经费: 财政预算管 的 纳入 理 三公 费经,用拨款 排的 公 是指 财政 安因国出(境)费、 车务置及运 维费务接待费 公用购行护和公 . 中其,因公出国(境)费反映单 位公务出国(境) 费 的国际旅 、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 训培费、 杂公费等支 出;

车车费反映公务 购出公务用 购置及运行维护 用 置支 ( 车购含辆置税、牌照费)及按 定规车料留公用保的务燃费、维修费、 桥路过过费、 险费 保 、安全 励费 奖 用等支出;

公务接待费 类().的反映单位按规定开支 各 公务接待 含外宾接待 费用

二、 采因取 四舍五入 , 计合数有可能 现误的方法进行数据取整 导致部分 出 细微 差.

三、本本.位府性 金预 和有经预单无政 基算国资营算

四、机关运 经情明行费况说 .本单位

2019 年 机关 度 运行经费预算

75 万元,主要包括公 经 用综合定额 费、公务交通补贴经费和工会经费等.与2018 年相比 少减10 万元,主要原因 . 外人员提供 时用是不再为编 临 住宿 房

五、国 产占 情况 明 有资 用说.本 位单车有共辆0辆, 车 领导干 用 其中 部0辆、一般公务 车用

0、一 执执车辆般法用勤

0、术车辆特种专业技 用

0、车辆其他用

0 ;

辆 单价

50 万元 用 以上通 设备

0 ( ), 台套单价

100 万元以上专用设备

0 ( ). 台套表1 部门收支预算总表 单位名称:深圳市光明区群团工作部 单位:万元 收入支出项目 2019年预算数 项目 2019年预算数

一、财政预算拨款 1,833 一般公共服务支出 1,760 一般公共预算拨款 1,833 政府办公厅(室)及相关机构事务

56 一般性经费拨款 1,833 机关服务

56 财政专项资金拨款 人力资源事务

330 政府投资项目拨款 行政运行

254 政府性基金预算拨款 一般行政管理事务

76 国有资本经营预算拨款 群众团体事务 1,365 财政专户拨款 一般行政管理事务

525

二、事业收入 工会事务

840

三、事业单位经营收入 其他共产党事务支出

9

四、其他收入 其他共产党事务支出

9 社会保障和就业支出

36 行政事业单位离退休

36 机关事业单位基本养老保险缴费支出

24 机关事业单位职业年金缴费支出

12 卫生健康支出

5 计划生育事务

5 其他计划生育事务支出

5 住房保障支出

32 住房改革支出

32 住房公积金

18 购房补贴

14 本年收入合计 1,833 本年支出合计 1,833 上级补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结余、结转 收入总计1,833 支出总计1,833 表2 部门收入预算总表 单位名称:深圳市光明区群团工作部 单位:万元 预算单位 收入总计 本年收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年结 余、结转财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他收 入 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 光明区群团工作部 1,833 1,833 1,833 1,833 表3 部门支出预算总表 单位名称:深圳市光明区群团工作部 单位:万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 其中: 2019年 政府采购项目 待支付以前年 度政府采购项 目 光明区群团工作部 1,833

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