编辑: 我不是阿L | 2016-08-18 |
94 万千升, 同比增长 14.13%. 上半年公司董事会、 监事会圆满完成了换届选举 , 为公司未来战略发展目标的继续推进和实现奠 定了坚实基础.面对国内啤酒市场增速放缓和国际化竞争不断加剧的形势,为继续保持公司在国 内市场的领先地位并不断取得新的成功,第八届董事会提出未来公司的销量增长目标将继续保持 比国内啤酒行业增长率高
2 个百分点的水平,同时公司将调整发展战略,未来将致力于产品结构 的优化和提升,充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势,以差异化竞争战略在国内中高端市场不断 取得新的增长;
公司的品牌战略调整为 1+1+N,即青岛啤酒主品牌+全国性第二品牌崂山啤酒+汉斯、山水、银麦等区域品牌;
公司成立营销中心创新营销事业总部,发力新产品开发与销售,积 极拓展电商等新型业态,开拓新的经济增长点. 青岛啤酒股份有限公司
2014 年半年度报告
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(一) 主营业务分析
1、利润表项目变动分析表 单位:千元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 16,958,068 14,971,338 13.27 营业成本 10,145,048 8,753,435 15.90 销售费用 3,470,957 3,094,354 12.17 管理费用 600,349 602,814 -0.41 财务费用 -173,923 -95,694 -81.75 投资收益 34,787 232,470 -85.04 营业外支出 21,422 182,940 -88.29 所得税费用 442,471 325,022 36.14 青岛啤酒股份有限公司
2014 年半年度报告
10 (1) 营业收入
2014 年上半年营业收入同比增加 13.27%, 主要原因是报告期内公司主营产品销量增长, 使得营业 收入增加所致. a) 主营业务分行业、分产品情况 单位:千元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 啤酒 16,730,267 9,998,223 40.24 13.37 16.66 减少 1.68 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 啤酒 16,730,267 9,998,223 40.24 13.37 16.66 减少 1.68 个百分点 本集团业务主要是啤酒生产及销售 b) 主营业务分地区情况 单位:千元币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 山东地区 9,227,406 13.06 华北地区 3,332,480 15.49 华南地区 2,615,310 -5.40 华东地区 1,971,127 18.58 东南地区 1,541,758 52.87 港澳及其他海外地区 243,030 13.50 合计 18,931,111 13.38 减:各地区间抵销金额 2,200,844 13.45 合并 16,730,267 13.37 青岛啤酒股份有限公司
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11 (2) 营业成本
2014 年上半年营业成本同比增加 15.90%, 主要原因是报告期内主营产品销量增长, 使得营业成本 增加所致. (3) 销售费用
2014 年上半年销售费用同比增加 12.17%, 主要原因是报告期内销量增加市场规模扩大, 使得职工 薪酬、品牌推广费用及物流费用增加所致. (4) 财务费用
2014 年上半年财务费用同比减少 81.75%,主要原因是报告期内存款利息收入增加所致. (5) 投资收益
2014 年上半年投资收益同比减少 85.04%, 主要原因是去年同期因与三得利合资项目本公司之原全 资子公司青岛啤酒上海松江有限公司(已更名为 三得利青岛啤酒(上海)有限公司 )变更为本公 司的联营企业,其公允价值大于账面价值产生的收益. (6) 营业外支出