编辑: 南门路口 2016-09-28

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、 专项收入.

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费 (主要是教育收费) 、其他非税收入.

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等.

五、 基本支出: 包括人员经费、 商品和服务支出 (定额) . 其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助.

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是州本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预 算之外编制的年度项目支出计划.

七、 三公 经费:指州本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公 务接待费.其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出.

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用. 预算单位 600600015-中共昌吉回族自治州委员会网络安全和信息化领 导小组办公室 表一: 部门收支总体情况表 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 功能分类 预算数 总计: 684.21 684.21 公共财政预算拨款 684.21 一般公共服务支出 684.21 政府性基金预算拨 款0.00 外交支出 0.00 国防支出 0.00 公共安全支出 0.00 教育支出 0.00 科学技术支出 0.00 文化体育与传媒支 出0.00 社会保障和就业支 出0.00 社会保险基金支出 0.00 医疗卫生与计划生 育........

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