编辑: 丑伊 2016-12-26

项目支出增加 71,558.96 万元,主要是机构改革、部门职能划转相应调整项 目支出,以及省提前下达

2016 年省级工业和信息化发展专 项资金及省级企业情况综合工作经费增加 56,042.4 万元等. 按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 4,056.73 万元,占4.29%;

科学技术支出 47,250.41 万元, 占50.02%;

社会保障和就业支出 2,385.95 万元, 占2.53%;

医疗卫生与计划生育支出 380.09 万元,占0.40%;

节能环 保支出 10,569.40 万元,占11.19%;

资源勘探信息等支出

7 26,316.50 万元,占27.86%;

商业服务业等支出 1,800 万元, 占1.91%;

住房保障支出 1,585.36 万元,占1.68%;

粮油物 资储备支出

115 万元,占0.12%.

(二)一般公共预算支出预算情况 1.支出预算规模变化情况.2016 年一般公共预算安排支 出93,763.48 万元(详见表四),比上年预算增加 72,752.93 万元,其中:基本支出 7,459.13 万元,比上年增加 1,522.02 万元;

项目支出 86,304.35 万元, 比上年增加 71,230.91 万元, 其中:部门项目支出 6,573.60 万元,公共项目支出 79,730.75 万元. 2.支出预算结构及具体安排情况 按支出预算的功能分类,

2016 年一般公共预算安排用于 以下方面: (1)一般公共服务支出 4,056.68 万元,比上年预算减 少78.10 万元,下降 1.89%,主要是机构改革,原市经贸委 下属广州经贸会展服务中心、广州商业总会划入市商务委, 项目支出减少. (2)科学技术支出 46,694.68 万元,比上年预算增加 46,493.88 万元,增长 23154.32%,主要是机构改革,原市科 信局下属单位广州市无线电监测站、广州市信息安全测评中 心划入市工信委,以及省提前下达

2016 年省级工业与信息 化发展专项资金(企业技术改造方向). (3)社会保障和就业支出 2,383.81 万元,比上年预算

8 增加 204.02 万元,增长 9.36%,主要是根据国家政策增加 离退休人员离退休费. (4)医疗卫生与计划生育支出 372.09 万元,比上年增 加43.59 万元,增长 13.27%,主要是在职人员增加. (5)住房保障支出 1,465.32 万元,比上年增加 298.64 万元,增长 25.60%,主要是机构改革在职人员增加,以及 根据国家政策增加住房改革支出. 3.基本支出(商品和服务支出)预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出) 预算 871.14 万元(具体详见表五). 4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 86,304.35 万元,其中:部门项目支出 6,573.60 万元(具体项目详见表六),公 共项目支出 79,730.75 万元(具体项目详见表七).

四、 三公 经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排 三公 经费预算合 计133.60 万元(详见表九),比上年调整后预算减少 25.01 万元,下降 15.77%.其中: 1.因公出国(境)经费

70 万元,比上年调整后预算增加

27 万元,主要是机构改革后信息化职能划入,以及今年增加 《广州制造

2025 战略规划》相应的国外学习培训;

2.公务用车购置费

0 万元,近两年均没有购车;

3. 公务用车运行费 54.65 万元,用于保障一般公务用车

9 和执法执勤用车的运行,比上年调整后预算减少 52.1 万元, 主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》 确定的原则,核减了一般公务用车和执法执勤用车;

4.公务接待费预算 8.95 万元,与上年调整后预算基本持 平.

五、会议费预算情况

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