编辑: hgtbkwd | 2017-03-29 |
2014 年6月30 日, 公司控股的发电装机容量达到
615 万千瓦, 其中权益装机容量 为576.73 万千瓦.2014 年上半年公司全资及控股电厂完成发电量 122.56 亿千瓦时,同比下 降7.6%;
上网电量完成 110.87 亿千瓦时,同比下降 8%.发电量和上网电量下降主要是由 于区域用电需求增长缓慢, 而新增发电机组大量投产导致电力供应相对过剩所致, 机组利用 小时完成
1994 小时.上半年供热量完成 2059.35 万吉焦,生产煤炭 71.7 万吨.
2014 年上半年公司深化 管理强企 ,狠抓关键要素,着力降本提效.一是加强经营督 导,调整督导分工,加大对重点企业的督导力度,开展热费收缴专项督导.二是加强电量营 销,努力争取到较理想的年度发电计划;
强化运营协调和生产调度,努力抢发多发电量;
精 心制定电量优化方案,大力推进高效能机组替代发电.三是突出抓好燃料成本控制,采用电 煤订货价格倒逼策略,消化全年铁路运费上涨 1.67 亿元.坚持价格导向,因厂制益、科学 制定燃料采购策略和调运方案.褐煤掺烧
410 万吨,节约燃料成本 2.59 亿元.四是严控成 本费用,2014 年整机优化项目投资压降 20%、供热投资压降 15%、环保项目投资压降 10%.
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 4,933,655,278.57 5,060,177,108.29 -2.50 营业成本 4,071,522,796.42 4,453,362,011.79 -8.57 销售费用 25,531,084.00 18,598,502.21 37.27 管理费用 42,089,176.53 48,109,448.85 -12.51 华电能源股份有限公司
2014 年半年度报告摘要
4 财务费用 466,615,361.81 491,538,607.99 -5.07 经营活动产生的现金流量 净额 1,769,210,047.23 1,190,171,731.22 48.65 投资活动产生的现金流量 净额 -388,860,159.79 -304,105,281.90 27.87 筹资活动产生的现金流量 净额 -2,693,114,073.60 -1,261,634,429.67 113.46 销售费用变动原因说明: 主要是因为公司所属煤炭企业将运费从主营业务成本转入销售费用 核算所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是因为本报告期购买商品、 接受劳务支付 的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本报告期归还借款所致
2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 利润表 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率(%) 变动原因 营业税金及附加 34,632,587.64 51,779,594.02 -33.12
1 销售费用 25,531,084.00 18,598,502.21 37.27
2 投资收益 1,954,009.04 5,316,149.75 -63.24
3 营业外支出 3,223,262.35 89,482.62 3,502.11
4 利润总额 331,479,999.68 35,735,798.72 3,690.54
5 净利润 300,292,047.88 7,922,135.34 3,690.54
6 说明:
1、营业税金及附加减少 33.12%,主要是因为本报告期应交增值税销项税金较上期减少影响 城建税、教育费附加等税费相应减少所致;
2、销售费用增长 37.27%,主要是因为公司所属煤炭企业将运费从主营业务成本转入销售费 用核算所致;
3、投资收益本期较上期减少 63.24%,主要是因为去年同期收到华信保险公司分红款所致;
4、营业外支出本期较上期增长 3,502.11%,主要是因为本报告期全资单位牡二电厂处置前 期项目损失所致;
5、利润总额本期较上期增长 3,690.54%,主要是因为公司本报告期努力掺烧褐煤及节支降 耗所致;