编辑: ACcyL | 2018-02-14 |
2019 年部门 收支总表 表7. 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队
2019 年部门 收入总表 表8. 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队
2019 年部门 支出总表 表9. 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队
2019 年部门 整体支出绩效目标表 ―6― 表10.项目支出支出绩效目标表(5 个项目) 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队
2019 年财政拨款收支总表 部门公开表
1 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能分类) 合计 一般公共预算 政府性基金预 项目(按经济分类) 合计 一般公共预算 政府性基金预
一、一般公共预算财政拨款 25,900.00
201 一般公共服务
一、基本支出 7,618.92 7,618.92
(一)一般公共预算拨款 15,900.00
203 国防 工资福利支出 6,614.22 6,614.22
(二)政府性基金预算拨款 10,000.00
204 公共安全 24,020.77 14,020.77 10,000.00 商品和服务支出 100.25 100.25
205 教育 对个人和家庭的补助 904.45 904.45
206 科学技术
二、项目支出 18,281.08 8,281.08 10,000.00
207 文化旅游体育与传媒支出 部门项目 4,691.08 4,691.08
208 社会保障和就业 781.85 781.85 公用项目 13,590.00 3,590.00 10,000.00
210 卫生健康支出 603.22 603.22 支出经济科目:
211 环境保护
301 工资福利支出 6,614.22 6,614.22
212 城乡社区事务
302 商品和服务支出 5,015.03 5,015.03
213 农林水事务
303 对个人和家庭补助支 100.25 100.25
214 交通运输
307 债务利息及费用支出
215 资源勘探电力信息等事务
309 资本性支出(基本建设)
216 商业服务业等事务
310 资本性支出 14,170.50 4,170.50 10,000.00
217 金融监管等事务支出
311 对企业补助(基本建设)
219 援助其他地区支出
312 对企业补助
221 住房保障支出 494.16 494.16
399 其他支出 本年收入合计 25,900.00 本年支出合计 25,900.00 15,900.00 10,000.00 本年支出合计 25,900.00 15,900.00 10,000.00
二、上年结转 结转下年 结转下年
(一)一般公共预算拨款
(二)政府性基金预算拨款 收入总计 25,900.00 支出总计 25,900.00 15,900.00 10,000.00 支出总计 25,900.00 15,900.00 10,000.00 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队
2019 年一般公共预算支出表 部门公开表
2 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称 总计 基本支出 项目支出
1 2
3 4
5 6
7 2040201 行政运行(公安)
005002 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队 5,739.69 5,739.69
2040202 一般行政管理事务(公安)
005002 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队 8,046.08 8,046.08
2040219 信息化建设
005002 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队 235.00 235.00
2080501 归口管理的行政单位离退休
005002 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队 100.25 100.25
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
005002 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队 681.60 681.60
2101101 行政单位医疗
005002 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队 296.50 296.50
2101103 公务员医疗补助
005002 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队 306.72 306.72
2210201 住房公积金
005002 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队 408.96 408.96
2210202 提租补贴
005002 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队 85.20 85.20 合计 15,900.00 7,618.92 8,281.08 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队