编辑: 芳甲窍交 | 2018-03-10 |
辅仁药业集团制药股份有限公司(以下简称"公司" )于2019 年4月18 日 召开第七届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司
2019 年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》 . 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)自2012 年担任本公司年审机构以来, 一直忠于职守, 遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作,其工作态度和质量 均能够得到公司管理层和相关人员的认可, 同时也对公司经营管理过程中存在的 问题提出了中肯的建议, 为公司规范运营提供了专业的支持.瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)已为本公司连续提供审计服务
7 年. 为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性, 经公司董事会审计委员会提议, 公司董事会同意续瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司
2019 年度财务 报告和
2019 年内部控制的审计机构.对公司的日常财务管理和内部控制工作进 行指导,对公司年度财务报告和内部控制执行情况进行审计,聘期一年. 该事项尚需提交公司股东大会审议. 特此公告. 辅仁药业集团制药股份有限公司董事会 2019年4月20日