编辑: 颜大大i2 | 2018-03-19 |
成立中成广日,借助电梯媒体系统设备来组建广告播放平台,面向各行业销售广告 播放时段等,发掘公司产业链中的新业务概念,在电梯行业率先形成涵盖电梯整机制造、零部件生产、生产 物流、仓储、运输、安装、维修保养、增值服务等更具竞争力的一体化制造服务型产业链,为公司创造新的利 润增长点. 三 是积极借助资本平台,开展融资活动.2014年5月6日,公司在全国银行间债券市场发行规模为4亿元 人民币的公司2014年度第一期中期票据,用于补充企业经营性活动资金需求,募集资金已于2014年5月8日 全额到账.同时,为推进公司所属子公司技术改造项目及广日西部工业园项目建设,优化公司资产及业务结 构,降低资产负债率水平,提高抗风险能力,提升盈利水平,公司于2014年5月27日完成重组后首次非公开发 行股票募集资金工作,实际募集资金净额为人民币671,428,539.12元.通过融资活动,有力支持了公司的运营 发展. 四 是加快推进制造基地建设,提升公司产能和竞争力.报告期内,以广日电梯、广日电气研发生产基地 升级改造项目为主导的广州广日工业园二期项目有序进行;
广日西部工业园完成土地竞拍和建设项目招投 标等前期准备工作,将于下半年开工建设;
广日华北工业园已经按计划完成主体建筑施工,有望年内投产;
广日华东工业园已于6月正式投产,使公司全国性的生产基地布局又进了一步.预计随着新生产基地的相继 竣工和投产,公司产能将陆续释放,整体竞争力将进一步增强. 此外,公司为进一步完善法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司管理层及核 心员工的积极性、责任感和使命感,于报告期内颁布实施了 《 员工激励计划》,从而有效地将股东利益、公司 利益和员工个人利益结合在一起,为公司长足发展奠定了良好的基础. 截至2014年6月30日,公司主要财务指标完成情况,营业收入完成21.18亿元,比上年同期18.43亿元增加 2.75亿元,增长14.88%;
实现利润总额3.53亿元,比上年同期2.80亿元增加0.73亿元,增长26.07%;
归属于上市 公司股东的净利润达3.09亿元,比上年同期2.39亿元增加0.70亿元,增幅达29.42%;
每股收益为0.3859元.顺利 实现了上市公司业绩的持续提高. 3.1 主营业务分析 3.1.1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,117,514,260.10 1,843,249,752.76 14.88 营业成本 1,639,190,743.00 1,470,607,583.78 11.46 销售费用 59,950,879.34 47,104,115.31 27.27 管理费用 205,267,314.64 164,416,229.57 24.85 财务费用 17,896,411.46 9,267,868.83 93.10 经营活动产生的现金流量净额 -76,734,044.14 -8,504,646.91 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -97,293,694.44 -94,954,538.11 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 903,553,773.81 115,874,319.88 679.77 研发支出 80,546,588.15 50,898,197.47 58.25 营业收入变动原因说明:主要原因是业务保持较快速度增长,营业收入持续增长 营业成本变动原因说明:主要原因是业务保持较快速度增长,营业成本相应增长 销售费用变动原因说明:主要原因是电梯及配套业务增长,销售费用相应增加 管理费用变动原因说明:主要因为业务增长,管理费用相应增加 财务费用变动原因说明:主要因为中票及银行借款增加,利息支出增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流出增加主要因为本期缴纳2013年汇算清缴所得税 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流出增加主要因为购建固定资产增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 净流入增加主要因为发行中票4亿及非公开发行股票筹 资6.7亿 研发支出变动原因说明:主要原因是增加产品研发投入 3.2 行业、产品或地区经营情况分析 3.2.1 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减(%) (1)制造业 1,798,421,211.67 1,399,718,377.19 22.17 16.17 13.55 增加1.80个 百分点 (2) 其他行业306,507,878.57 237,798,407.51 22.42 8.47 1.22 增加5.55个 百分点 合计 2,104,929,090.24 1,637,516,784.70 22.21 14.98 11.58 增加2.38个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减(%) 电梯业务 601,779,780.79 468,371,383.24 22.17 33.59 38.93 减少2.99个 百分点 立体停车库 7,285,917.75 6,638,362.67 8.89 -67.76 -68.59 增加2.39个 百分点 电梯零部件 937,928,793.60 728,601,303.66 22.32 3.34 -1.07 增加3.46个 百分点 安装维保 68,664,630.10 44,665,126.84 34.95 28.8 23.79 增加2.63个 百分点 物流、仓储配送 237,843,248.47 193,133,280.67 18.80 3.74 -2.87 增加5.52个 百分点 包装 148,002,203.71 123,330,362.44 16.67 4.87 4.25 增加0.50个 百分点 LED 103,424,515.82 72,776,965.18 29.63 294.94 270.55 增加4.63个 百分点 合计 2,104,929,090.24 1,637,516,784.70 22.21 14.98 11.58........