编辑: 赵志强 2018-11-27

(七)行业管理:按照机构改革总要求,按时完成承担行 政职能事业单位改革、交通综合执法改革;

大力实施全国文明 城市创建突破年行动;

持续提升邮政快递业发展质量;

继续 做好治超、安全生产监管、大气治理等工作.

7 第二部分

2019 年部门预算表 部门公开表

1 滁州市交通运输局

2019 年财政拨款收支总表 单位:万元 收入支出项目 预算数 项目 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府 性基 金预 算财 政拨 款国有资本经营预算拨款其他

一、上年结转 3,458.01

一、一般公共服务支出 一般公共预算拨款 3,458.01

二、外交支出

二、本年收入 26011.04

三、国防支出

(一)、一般公共预算拨 款26011.04

四、公共安全支出 经常收入预算拨 款24064.04

五、教育支出 国库管理非税收 入1947.00

六、科学技术支出

(二)、政府性基金预 算拨款

七、文化旅游体育与传 媒支出

(三)国有资本经营预算 拨款

八、社会保障和就业支 出1661.03 1661.03

九、卫生健康支出 476.07 476.07

十、节能环保支出 十

一、城乡社区支出 十

二、农林水支出 十

三、交通运输支出 26454.61 22996.6 3458.01 十

四、资源勘探信息等 支出 十

五、商业服务业等支 出8十

六、金融支出 十

七、援助其他地区支 出 十

八、自然资源海洋气 象等支出 十

九、住房保障支出 877.34 877.34 二

十、粮油物资储备支 出 二十

一、灾害防治及应 急管理支出 二十

二、预备费 二十

三、其他支出 二十

四、债务还本支出 二十

五、债务付息支出 二十

六、债务发行费用 支出

二、结转下年 收入总计 29,469.05 支出总计 29469.05 26011.04 3458.01

9 部门公开表

2 滁州市交通运输局

2019 年一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目

2019 年预算数 科目编 码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

208 社会保障和就业支出 1,661.03 1,661.03

20805 行政事业单位离退休 1,661.03 1,661.03

2080502 事业单位离退休 305.04 305.04

2080504 未归口管理的行政单位离退休 39.96 39.96

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,314.03 1,314.03

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00

210 卫生健康支出 476.07 476.07

21011 行政事业单位医疗 476.07 476.07

2101101 行政单位医疗 15.26 15.26

2101102 事业单位医疗 451.42 451.42

2101103 公务员医疗补助 9.39 9.39

214 交通运输支出 22,996.60 9,294.60 13,702.00

21401 公路水路运输 22,996.60 9,294.60 13,702.00

2140101 行政运行 447.47 447.47

2140102 一般行政管理事务 288.65 288.65

2140103 机关服务 336.00 336.00

2140104 公路建设 1,242.00 1,242.00

2140106 公路养护 12,020.71 7,301.56 4,719.15

2140110 公路和运输安全 84.00 84.00

2140112 公路运输管理 889.50 639.50 250.00

2140114 公路和运输技术标准化建设 352.26 75.21 277.05

10 2140131 海事管理 1,828.06 830.86 997.20

2140199 其他公路水路运输支出 5,507.95 5,507.95

221 住房保障支出 877.34 877.34

22102 住房改革支出 877.34 877.34

2210201 住房公积金 675.79 675.79

2210202 提租补贴 201.55 201.55 合计 26,011.04 12,309.04 13,702.00

11 部门公开表

3 滁州市交通运输局2019 年一般公共预算基本支出表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

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