编辑: 于世美 2019-06-30

2014 年半年度报告摘要

4 和质量损失. 二是公司推行全面的精益管理, 加强了对成本的管理和费用的控制. 收入增长的情况下, 成本费用增幅小于收入增幅. 3.2.主营业务分析 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 349,138,595.31 331,017,550.80 5.47 营业成本 240,651,509.42 241,791,262.23 -0.47 销售费用 23,612,407.81 25,929,034.95 -8.93 管理费用 31,010,454.06 30,219,638.88 2.62 财务费用 2,265,852.04 3,324,994.49 -31.85 经营活动产生的现金流量净额 57,647,570.22 2,788,294.36 1,967.49 投资活动产生的现金流量净额 15,783,528.62 -1,057,336.00 -1,592.76 筹资活动产生的现金流量净额 -32,849,686.94 -45,721,388.52 -28.15 研发支出 7,984,411.45 7,296,383.99 9.43 营业收入变动原因说明:主要原因是增加了市场销售份额. 营业成本变动原因说明:主要是公司深化精益管理,制造成本降低. 销售费用变动原因说明:一是产品质量提升,索赔费用减少;

二是一汽解放汽车有限公司减 免索赔

132 万元. 管理费用变动原因说明:研究开发费用同比增加. 财务费用变动原因说明:贷款本金减少,利息相应减少;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 公司回款大多为承兑汇票, 到期托收金额同比 增加. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:子公司理财产品到期赎回. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 一是上年同期偿还贷款额多于本期;

二是本期 支付现金红利. 研发支出变动原因说明:主要是研发项目增加,研发费用总额增加. 3.3 行业、产品或地区经营情况分析 3.3.

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 汽车零部件 产品 342,101,127.42 238,832,331.08 30.19 5.27 -0.77 增加 4.25 个百分点 长春一东离合器股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

5 3.3.

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 东北地区 191,295,780.53 9.77 华东地区 58,160,642.29 -3.53 中南地区 23,319,346.82 -9.83 西南地区 38,390,592.24 23.25 华北地区 29,687,892.44 7.05 西北地区 538,041.90 -63.60 出口收入 708,831.20 -83.02 3.4.核心竞争力分析 1.装备优势:本公司拥有先进的离合器生产设备,包括自动装配设备、进口实验检测设备、 热处理设备、大吨位冲压设备等.加工、实验手段行业领先. 2.市场优势:本公司销售市场辐射全国,公司本部座落于汽车城长春,拥有地缘优势. 3.行业地位优势:本公司担任中国汽车工业协会离合器行业协会理事长单位,为多项行业标 准起草单位. 3.

5、 主要子公司、参股公司分析 子公司沈阳一东离合器有限责任公司本期净利润同比上升 48.95%,主要原因是子公司加强 成本管理及费用管控. 3.6. 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况

360 万套离合 器上能力技术 改造项目 5,202.00 36.97% 455.00 1923.00 本项目为能力 提升改造项目, 未单独核收益. 本项目为生产能力提升技术改造项目,根据市场需求变化,公司暂缓进一步实施该项目.本 长春一东离合器股份有限公司

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