编辑: 笔墨随风 | 2019-07-01 |
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,收 入和支出均纳入年度预算.
(二)认真执行县政府有关政策和文件要求,严格控制行政 成本,提高资金使用效益.
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员 和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标 准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点 的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制.
二、收支预算总体情况
(一)2019 年收入预算为 336.09 万元,其中:一般公共预算 拨款收入 336.09 万元,占比为 100%.
(二)
2019 年支出预算为 336.09 万元, 其中: 基本支出 336.09 万元,占比为 100%.
三、财政拨款收支情况
(一)2019 年财政拨款收入预算为 336.09 万元,其中:一般 公共预算拨款收入 336.09 万元,占比为 100%.
(二)
2019 年财政拨款支出预算 336.09 万元, 具体情况如下: 一般公共服务(类)支出 336.09 万元,主要用于局机关及其 所属事业单位等机构的人员工资、日常运转以及完成工作任务和 事业发展目标而安排的项目支出.
四、收支预算总体情况
2019 年一般公共预算安排的基本支出预算为 336.09 万元,其18 中:
1、人员经费 330.39 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社 会保险缴费、其他工资福利支出和生活补助、住房公积金、住房 补贴、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等.
2、日常公用经费 5.70 万元,主要用于办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其 他交通费、其他商品和服务支出等.
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019 年一般公共预算支出 336.09 万元,比上年减少 14.93 万元,主要原因是项目经费减少.具体情况如下:
1、一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)168.29 万元,主要是局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基 本支出.
2、一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项)167.80 万元,主要是局属事业单位(包括临朐县经济责任审计服务中心) 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出.
六、政府性基金支出预算情况
2019 年无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府 性基金安的支出.
六、重要事项说明
(一)政府采购情况 无政府采购预算.
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(二)一般公共预算拨款安排的 三公 经费情况
2019 年,财政拨款安排的 三公 经费共计 1.50 万元,其中: 公务用车购置及运行费 1.50 万元, 主要用于公务用车燃油、 维修、 保险等支出.
2019 年 三公 经费预算比
2018 年增加
0 万元, 其中因公出国 (境) 费、 公务用车购置及运行费、 公务........