编辑: 哎呦为公主坟 2019-07-01

100 %.

(二)

2019 年财政拨款支出预算 118.89 万元, 具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 118.89 万元,主要用于局机关及 其所属事业单位等机构的人员工资、日常运转以及完成工作任务 和事业发展目标而安排的项目支出.

四、收支预算总体情况

2019 年一般公共预算安排的基本支出预算为 96.39 万元,其18 中:

1、人员经费 94.19 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社 会保险缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤和生活补 助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个 人和家庭补助支出等.

2、日常公用经费 2.2 万元,主要用于办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维 护费、其他交通费、其他商品和服务支出等.

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算支出 118.89 万元,比上年增加 0.82 万元,主要原因是工作人员基本工资增加.具体情况如下:

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)118.89 万元,主要是中心机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的 基本支出.

六、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2019 年无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府 性基金安的支出.

(二) 一般公共预算拨款安排的"三公"经费情况

2019 年,财政拨款安排的"三公"经费共计 1.5 万元其中:因 公出国(境)费0万元;

公务用车购置及运行费 1.5 万元,主要 用于公务用车燃油费、维修费及保险等支出;

公务接待费

0 万元.

19 2019 年"三公"经费预算与

2018 年持平. 第四部分 名词解释20

21

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入.按现行 管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、 政府性基金收入和财政专户管理资金收入.

二、其他收入:指除"财政拨款收入"、"事业收入""事业单位 经营收入"等以外的收入.

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金.

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和日常公用经费.

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发 展目标所发生的支出.

六、"三公"经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中: 因公出国(境)反应单位公务出国(境)的国际差旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及运行有关支出,公车运行费用于部门现有存量公 务用车燃油、维修、保险,以及公务交通费补偿、报销公务交通 费用、购买用车服务等;

公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待) 支出.

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