编辑: 笔墨随风 2019-07-01

网络运行及维护支出 229.00 万元;

反恐怖 893.00

7 万元;

拘押收教场所管理经费 408.27 万元;

其他公安支出 3,881.20 万元;

信息化建设经费 11,917.00 万元;

其他消防经 费1,424.00 万元. 3.项目支出增减情况说明. 与2016 年预算安排 12,400.64 万元相比,2017 年预算项目 经费增加了 24,470.83 万元,主要情况如下: 1).因办公设备达到使用年限,增加购置费 180.00 万元. 2).因加大信访工作经费投入增加

19 万元, 因编制调整减少 临聘人员经费 498.80 万元,新增警务执法事务辅助人员 495.60 万元,因新购入专用设备的维护保养增加经费 166.00 万元,因 上级文件要求增加蓝马甲反诈骗专业队 475.00 万元,因工作职 能增加节假日安保临时雇用保安经费 150.00 万元. 3).因一次性项目完成, 减少 一长四必 设备购置经费 3.24 万元. 4).因加大证照自助办证投入力度, 增加证照费 60.00 万元. 5).因新的文件规定增加区禁毒宣传教育基地费用 250.00 万元. 6).因增聘监控人员和增加监控点,增加全区电子防控维护 费224.00 万元,因新的设备已经过了免费维保期,增加现有网 络租用及设备维护费 43.00 万元. 7).因增加实习民警数量,增加经费 143.00 万元,因新租赁 综合办证大厅,增加周转房租金 296.00 万元,物业管理一招三 年到期重新招标,更新服务内容,增加经费 1,146.00 万元,因8增加汛期加班补贴及法定加班补贴标准调高,增加经费 234.00 万元,因人员退休增加减少经费 30.00 万元,因大的工程项目改 造增加经费 115.00 万元,因上级补助经费纳入预算,增加中央 转移支付 714.20 万元,因工程完工尾款增加经费 231.00 万元, 因区政法委调剂增加经费

50 万元,因整合人员经费减少节日补 助及计划生育达标奖经费 663.00 万元,因结算尾款,剔除

2013 年中央转移支付资金 6.40 万元. 8).因预算口径变动,增加政府投资 20,680.47 万元.

(二)盐田巡警大队 1.基本支出预算.2017 年基本支出预算安排 318.72 万元, 因人员经费在分局本部统筹,大队基本支出全部为公用支出. 2.项目支出预算.

2017 年项目支出预算安排 7,264.02 万元, 占支出比例 95.80%,支出主........

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