编辑: xiong447385 2019-07-01

4、以前年度已经计提各项减值准备的转回:6,095,930.11元.

二、公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:人民币元) 指标项目

2006 年度

2005 年度

2004 年度 主营业务收入 1,647,478,385.76 1,608,011,456.34 1,451,948,527.92 净利润 35,958,063.76 32,475,398.79 31,553,430.96 扣除非经常性损益后的净利润 33,161,895.08 9,839,549.79 15,213,575.22 总资产 2,087,540,049.09 1,967,069,362.60 1,872,238,664.08 股东权益(不含少数股东权益) 972,410,389.45 1,015,838,076.77 983,181,742.55

5 每股收益(元/股)(摊薄) 0.0638 0.1061 0.1030 每股收益(元/股)(加权) 0.0629 0.1061 0.1030 扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.0588 0.0323 0.0497 每股净资产(元/股) 1.7241 3.3176 3.2109 调整后的每股净资产(元/股) 1.7237 3.287 3.2093 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.3192 0.3138 0.3159 净资产收益率(摊薄)(%) 3.70 3.20 3.21 注:报告期内,公司实施以股抵债方案注销了 2,420 万股社会法人股,又实施了以股改后的总股本 282,000,000 股为基数向全体股东以资本公积金每

10 股转增

10 股的

2005 年度利润分配及资本公积金转增 股本方案.

三、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则(第九号)――净资产收 益率和每股收益的计算及披露》的规定计算的本报告期全面摊薄和加权平均计算的净资产收 益率和每股收益: 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.34 19.25 0.3335 0.3288 营业利润3.45 3.44 0.0596 0.0587 净利润3.70 3.68 0.0638 0.0629 扣除非经常性损益后的净利润 3.41 3.39 0.0588 0.0580

四、报告期内股东权益变动情况及原因分析 : 项目期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本306,200,000 282,000,000 24,200,000 564,000,000 资本公积 647,671,095.49 7,468,523.39 343,241,283.36 311,898,335.52 盈余公积 33,244,296.67 26,925,972.65 24,015,589.36 36,154,679.96 法定公益金 24,015,589.36 24,015,589.36 未分配利润 28,926,037.64 35,958,063.76 2,910,383.29 61,973,718.11 股东权益合计 1,015,838,076.77 355,052,559.80 394,367,256.01 972,410,389,389.45 变动原因: ①资本公积本期增加系由于公司本年度向母公司江苏江动集团有限公司收取上年度占用资金利息收益超出同期银行 存款利率部分计入资本公积-关联交易差价 7,729,416.03 元所致;

资本公积减少系根据以股抵债方案,江苏江动集团有限公 司以持有的本公司的 2,420 万股股份抵偿其对本公司的欠款 80,285,920.00 元,差额 56,085,920.00 元冲减资本公积,同时根 据2006 年4月9日召开的公司

2005 年度股东大会决议,公司向全体股东每

10 股转增

10 股,从资本公积转出 282,000,000 元,以及根据财政部(财会便[2006]第10 号)《财政部关于上市公司承担的股权分置改革相关费用的函》将预提的股权分 置改革相关费用 5,142,778.36 元直接冲减资本公积所致. ②盈余公积本期增加主要系报告期实现净利润按规定提取法定盈余公积金所致;

③法定公益金本期减少主要系报告期根据财政部财企[2006]67 号文规定,将2005 年12 月31 日的法定公益金余额 24,015,589.36 元,转至法定盈余公积金;

④未分配利润本期增加主要系由于报告期公司实现净利润为正数所致.

6 ⑤股东权益减少主要系由于报告期公司实施以股抵债方案注销了 2,420 万股社会法人股所致.

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