编辑: 我不是阿L 2019-07-01

(七)负责推进全民健身计划,组织指导监督体育竞赛 工作.

(八)承担维护旅游市场秩序和服务质量的监督责任, 组织指导旅游宣传推广工作,负责旅游安全综合协调工作.

(九)负责全区文体旅游系统的精神文明建设、党风廉 政建设和干部队伍专业技术人员的培训管理及对外交流与 合作.

(十)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事 项.

二、部门预算构成 本部门预算为汇总预算,包括:厅(委、局、办)本级 预算,以及纳入编制范围的下属单位预算.下属单位具体包 括:详细情况如下: 序号 单位名称单位性质

1 广州市增城区文体旅游局 行政单位

2 广州市增城区文化市场综合行政执法队 行政单位

3 广州市增城区图书馆 公益一类事业单位

4 广州市增城区文化馆 公益一类事业单位

5 广州市增城区博物馆 公益一类事业单位

6 广州市增城区体育发展中心 公益一类事业单位

7 广州市增城区运南业余体育学校 公益一类事业单位

8 广州市增城区体育馆 公益一类事业单位

9 广州市增城区旅游发展中心 公益一类事业单位 第二部分

2019 年部门预算表 表1收支总体情况表 单位名称: 广州市增城区文体旅游局 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算

一、财政拨款 20134.63

一、一般公共服务支出 0.00

二、财政专户拨款 0.00

二、外交支出 0.00

三、其他资金 0.00

三、国防支出 0.00

四、公共安全支出 0.00

五、教育支出 6.81

六、科学技术支出 0.00

七、文化旅游体育与传媒支出 17397.00

八、社会保障和就业支出 937.19

九、卫生健康支出 0.00

十、节能环保支出 0.00 十

一、城乡社区支出 619.14 表1收支总体情况表 单位名称: 广州市增城区文体旅游局 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算 十

二、农林水支出 0.00 十

三、交通运输支出 0.00 十

四、资源勘探信息等支出 0.00 十

五、商业服务业等支出 60.00 十

六、金融支出 0.00 十

七、援助其他地区支出 0.00 十

八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十

九、住房保障支出 322.78 二

十、粮油物资储备支出 0.00 二十

一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十

二、其他支出 1561.94 本年收入合计 20134.63 本年支出合计 20904.86

四、上级补助收入 770.23 二十

三、对附属单位补助支出 0.00 表1收支总体情况表 单位名称: 广州市增城区文体旅游局 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算

五、附属单位上缴收入 0.00 二十

四、上缴上级支出 0.00

六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十

五、结转下年 0.00 收入总计 20904.86 支出总计 20904.86 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. 表2收入总体情况表 单位名称: 广州市增城区文体旅游局 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 合计 20904.86 18230.62 1904.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 770.23 0.00 0.00

205 教育支出 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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