编辑: sunny爹 2019-07-02

2203390 元,项目支出

414500 元.2019 年 本部门预算支出比上年增加

2444460 元,主要原因是残疾人事业发展的基础有所提高、项目支出在去 年基础上又所增加.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门预算收入

2617890 元,其中一般公共预算拨款收入

2617890 元,2019 年本部门预 算收入较上年增加

2444460 元,主要原因是人员工资提高公用经费在去年的基础有所提高、项目支出 在去年基础上又所增加.

2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门

2019 年一般公共预算支出

2617890 元,其中:残联机关行政运行(2081101)645290 元, -

5 - 残疾人生活补贴护理补贴(2081107)1426260 元,其他残疾人事业支出(2081199)404500 元,招商 引资(2011308)10000 元,财政对工伤保险基金的补助(2082702)1060 元,机关事业单位基本养老 保险缴费支出(2080505)97070 元,财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)33710 元.

3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)2019 年本部门一般公共预算支出

2617890 元,其中:工资福利支出(301)640970 元,商 品和服务支出(302)97200 元,对个人和家庭的补助支出(303)1869720 元. (2)2019 年本部门一般公共预算支出

2617890 元,其中:机关工资福利支出(501)640970 元, 机关商品和服务支出(502)97200 元,对个人和家庭的补助(506)1869720 元.

(四)政府性基金预算支出情况

2019 年无政府性基金预算收支,并已公开空表.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表.

(六) 三公 经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算 三公 经费预算支出

34000 元,其中:公务接待费

4000 元,公务 用车运行维护费

30000 元, 三公 经费预算数较

2018 年 三公 经费预算减少

1000 元,原因主要 是压减公务接待费 2%减少三公经费.

(七)机关运行经费安排情况 -

6 - 本部门

2019 年机关运行经费预算安排

97200 元,较上年增加

13800 元,主要原因是残疾人补贴 标准经费标准提高.2019 年专项资金,

1、残疾人事业费

274100 元;

主要用于残疾人补贴.

2、残疾 人参加城乡居民基本养老保险享受补贴

130400 元;

主要用于持证残疾人享受养老保险补贴.

3、2018 年度争取项目资金先进单位奖励

10000 元;

主要用于残疾人事业发展支出.

(八)政府采购情况

2019 年无政府采购预算,并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年专项资金,

1、残疾人事业费

274100 元;

主要用于残疾人补贴.

2、残疾人参加城乡居民 基本养老保险享受补贴

130400 元;

主要用于持证残疾人享受养老保险补贴.

3、2018 年度争取项目资 金先进单位奖励

10000 元;

主要用于残疾人事业发展支出.

九、专业名词解释

1、 三公 经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置 税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出.

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