编辑: 645135144 | 2019-07-02 |
2018 年度财务预算报告 二一八年三月
2018 年度财务预算报告 目录
一、预算编制所依据的假设条件.
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二、2018 年度预算编制说明.1
三、主要财务预算指标.1
四、特别提示.1
2018 年度财务预算报告
1 2018年, 公司继续扩大智能检测分选装备产品的生产,不断提升产品的技术 含量与性能,开发全系列智能检测分选装备,努力拓展国内、国际两个市场,提 高产品市场占有率;
加大工业机器人研发投入和市场开拓力度, 打造工业机器人 产品品牌,实现公司战略目标,保证公司持续、健康、快速的发展. 根据公司
2018 年生产经营发展计划确定的经营目标, 编制公司
2018 年度财 务预算,具体方案如下:
一、预算编制所依据的假设条件 本预算报告是公司本着求实稳健原则,结合市场和业务拓展计划,在充分考 虑以下假设前提下,依据2018年度公司经营指标编制:
(一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
(二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
(三)公司所处行业形势及市场行情无重大变化;
(四) 公司所处市场环境、 主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生 重大变化;
(五)无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响.
二、2018 年度预算编制说明 主营业务收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制,产品销售价格 和主要原材料采购价格按照市场价格测定编制, 各主要材料消耗指标以公司2017 年实际并结合公司考核指标要求测定编制.销售费用、管理费用结合公司2017 年实际水平考虑到人工费用、 差旅费用、 折旧摊销等预计将增加的费用测定编制, 财务费用结合公司经营和投资计划测定编制.
三、主要财务预算指标
1、营业收入:49,030.51 万元,同比增长 27.30%;
2、营业成本:23,821.96 万元,同比增长 36.45%;
3、利润总额:12,847.98 万元,同比增长 27.70%;
4、净利润:11,155.18 万元,同比增长 27.55%.
四、特别提示
2018 年度财务预算报告
2 上述财务预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标, 并不代表公司 管理层对2018年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在 很大的不确定性,请投资者特别注意. 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 二一七年三月二十九日