编辑: cyhzg | 2019-07-03 |
2013 年半年度报告摘要
3 3.1 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 195,711,467.85 215,152,325.72 -9.04 营业成本 142,828,388.72 169,891,321.51 -15.93 销售费用 8,206,703.52 6,965,461.53 17.82 管理费用 61,216,745.41 44,062,618.55 38.93 财务费用 4,017,490.67 -431,223.08 1,031.65 经营活动产生的现金流量净额 27,191,318.22 50,633,809.34 -46.30 投资活动产生的现金流量净额 -80,568,113.57 61,418,598.93 -231.18 筹资活动产生的现金流量净额 -112,205,833.84 -2,665,061.27 -4,110.25 研发支出 9,284,451.54 5,819,886.86 59.53 管理费用变动原因说明:系子公司―玻钢院、岩棉公司加大投入研发费及玻钢院因搬迁发生的 停工损失和岩棉租赁费的增加所致. 财务费用变动原因说明: 系母公司于
2012 年12 月底获得银行借款
12000 万元而支付利息所致. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系公司收回的商品销售款的减少所致. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 系母公司上年同期收回
2011 年度购买的理财产品 本金及子公司―岩棉支付大丰生产项目工程及设备款所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系子公司―岩棉归还银行贷款及分配股利所致. 研发支出变动原因说明:系子公司―玻钢院、岩棉公司加大投入研发费用所致.
2、其它 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位:元项目2013 年度 1-6 月2012 年1-6 月 利润构成项 目占利润总 额比重增减 变动情况 变动原因 金额 比重 金额 比重 营业 利润 51,633,635.51 245.29% 44,368,779.71 100.25% 增加 145.04 个百分点 系本期利润总额减少所致. 三项 费用 74,457,944.01 -353.72% 50,596,857.00 -114.33% 减少 239.39 个百分点 系本期利息费用增加及本期利 润总额减少所致. 资产 减值损失 2,957,273.12 -14.05% -4,889,325.37 11.05% 减少 25.10 个百分点 系上期母公司收回应收账款调 整冲回计提的坏账准备及本期 利润总额减少所致. 投资收益 27,933,338.70 132.70% 4,092,382.03 9.25% 增加 123.45 个百分点 系股权转让所获得的投资收益 及本期利润总额减少所致. 上海棱光实业股份有限公司
2013 年半年度报告摘要
4 营业 外收支 18,898,002.92 89.78% 41,502,715.46 93.78% 减少 4.00 个 百分点 系本期获得的政府补助少于上 期及本期利润总额减少所致. 利润 总额 21,049,760.00 100.00% 44,256,345.57 100.00% 3.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 制造业 192,052,860.11 141,572,271.93 26.28 -9.66 -16.21 增加 5.77 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 岩棉产品 88,380,285.58 57,800,948.37 34.60 -6.85 2.65 减少6.06 个百分点 叶片业务 61,863,510.57 44,001,929.46 28.87 -13.90 -36.27 增加 24.97 个 百分点 混凝土制 品41,809,063.96 39,769,394.10 4.88 -8.76 -8.72 减少0.04 个百分点
2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 上海地区 192,052,860.11 -9.66 3.3 核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力无重要变化. 3.4 投资状况分析