编辑: 迷音桑 2019-07-03

环保项目决算形成固定资产增加资本公积 400,000 元,核销无法支付的应付款项 增加资本公积 107,701.85 元.

2、盈余公积金本期增加 83,398,860.24 元,系按本年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 所致;

法定公益金本期增加 41,699,430.12 元,系按本年度实现净利润的 5%提取所致;

盈余公积的 减少为

2004 年1月本公司注销原全资子公司攀宏公司,注销后攀宏公司原帐面盈余公积 36,275,356.12 元转入未分配利润.

3、未分配利润本期增加 735,541,552.06 元,系本年度实现并计提盈余公积金及法定公益金后 的净利润及注销原全资子公司攀宏公司,其帐面盈余公积 36,275,356.12 元转入的未分配利润;

未 分配利润本期减少 261,369,057.60 元,系本期支付

2003 年度普通股股利.

三、 股本变动及股东情况

1、 股本变动情况 (1)股份变动情况表 ( 单位:股) 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 配股送股公积金 转股 增发其他 (可转债转股) 小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份 723,500,145

0 0 723,500,145 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 723,500,145

0 0 723,500,145 PanzPanzhihua New Steel &

Vanadium Company Limited

2004 年年度报告

6 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 723,500,145

0 0 723,500,145

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 529,348,568 +53,996,575 +53,996,575 583,345,143

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 529,348,568 +53,996,575 +53,996,575 583,345,143

三、股份总数 1,252,848,713 +53,996,575 +53,996,575 1,306,845,288 (2)股票发行与上市情况 ①2002 年度攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称 公司 )总股本及股本结构未发生变化.

2003 年1月9日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]7 号文批准,公司向社会公开发 行16 亿元可转换公司债券(以下简称 钢钒转债 ) ,发行日期为

2003 年1月22 日,票面金额为 每张面值

100 元,期限为

5 年,初始转股价格为 5.80 元,上市日期为

2 月17 日,转股期为

2003 年7月22 日至

2008 年1月22 日.根据钢钒转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转换公 司债券发行的有关规定,公司在

2003 年6月13 日实施

2002 年度每

10 股派发现金 1.60 元的分配 方案,钢钒转债初始转股价格相应由原来的每股人民币 5.80 元调整为每股人民币 5.64 元,调整后 的转股价格生效日期为

2003 年6月13 日.

2004 年3月4日公司发行的可转换公司债券(以下简称 钢钒转债 )停止交易,2004 年4月6日停止转股,未转换为新钢钒股票的钢钒转债于该日被公司赎回,2004 年4月14 日钢钒转债在 深圳证券交易所被摘牌.截止 赎回日 ,钢钒转债有 1,599,202,200 元转换成公司发行的股票, 占钢钒转债发行总额的 99.95%,其余未转换为新钢钒股票的 797,800 元钢钒转债于 赎回日 被本 公司按面值 105%(含当期利息、含税)的价格强制赎回,本公司股票因钢钒转债转股累计增加数量 为283,545,143 股,总股本增加为 1,306,845,288 股,其中流通股份总数为 583,345,143 股,占总 股本比例为 44.64%. ② 报告期内,因钢钒转债转股累计增加股份数量为53,996,575 股,公司总股本由1,252,848,713 股增加为 1,306,845,288 股,其中流通股份总数为 583,345,143 股,占总股本比例 为44.64%. ③无内部职工股.

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