编辑: Cerise银子 | 2019-07-04 |
2019 年财政预算草案 我区
2019 年财政工作和收支预算安排的指导思想:全 面贯彻落实党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导,以习近平总书记对广东工作重要批 示精神、 广东视察重要讲话精神总揽工作全局, 按照区委十 二次党代会的工作部署,坚持稳中求进工作总基调,牢 固树立和贯彻落实新发展理念,以提高发展质量和效益为 中心,继续实施积极的财政政策,加大区级财政统筹力度, 加快推进现代财政制度建设,为地方经济社会持续健康稳定 发展提供财力保障.
(一)全区财政预算草案 1.全区预算草案.2019 年,全区一般公共预算收入计划 安排 436,360 万元,比上年实绩增长 8%;
全区基金预算收入 计划安排 535,100 万元,比上年实绩下降 22.46%;
加上转移 性收入 32,993 万元、预算稳定调节基金 22,957 万元和上年 结转结余 74,583 万元,全区总收入计划安排为 1,101,993 万元. 2019年, 全区一般公共预算支出计划安排 396,391 万元, 比上年实绩下降 20.34%;
全区基金预算支出计划安排 477,700 万元,比上年实绩下降 18.31%(包含地方政府专项 债务付息支出及发行费 17,376 万元);
加上债券还本支出 7,246 万元、转移性支出 187,979 万元,全区总支出计划安 排1,069,316 万元. 收支相抵,预算稳定调节基金计划安排 10,032 万元, 年终结转结余计划安排 22,645 万元. 2.区本级预算草案.2019 年,区本级一般公共预算收入 计划安排 342,906 万元,基金预算收入计划安排 235,235 万元, 加上转移性收入 32,993 万元、 预算稳定调节基金 22,957 万元和上年结转结余 74,583 万元,区本级总收入计划安排 为708,674 万元.
2019 年, 区本级一般公共预算支出计划安排 320,135 万元,基金预算支出计划安排 177,835 万元(包含地方政府专 项债务付息支出及发行费 17,376 万元),加上转移性支出 170,780 万元和债券还本支出 7,246 万元,区本级总支出计 划安排为 675,997 万元. 收支相抵,预算稳定调节基金计划安排 10,032 万元,年 终结转结余计划安排 22,645 万元. 3.2019 年区本级部门预算草案. 按照编制部门预算的原 则和方法,2019 年我区对区级
127 个一级预算部门(单位) 编制了部门预算.2019 年我区计划安排区级 三公 经费财 政拨款支出预算 2,208 万元,其中:因公出国(境)费支出
20 万元,公务接待费支出
682 万元,公务用车购置及运行维 护费支出 1,506 万元. 4.2019 年社会保险基金预算.2019 年,社会保险基金 收入计划安排 46,966 万元,比上年实绩下降 34.82%,加上 上年结余 40,305 万元,全年总收入计划安排 87,271 万元.
2019 年,社会保险基金支出计划安排 47,229 万元,比上年 实绩下降 21.93%. 收支相抵, 年终结余计划安排 40,042 万元. 5.2019 年国有资本经营预算.2019 年,国有资本经营 收入计划安排 1,236 万元,加上上年结余
178 万元,全年总 收入计划安排 1,414 万元.2019 年,国有资本经营支出计划 安排
918 万元.收支相抵,年终结余计划安排
496 万元. 6.2019 年财政专户预算.2019 年,财政专户预算收入 计划安排 15,483 万元,加上上年结余 17,004 万元,全年总 收入计划安排 32,487 万元.2019 年,财政专户预算支出计 划安排 11,680 万元.收支相抵,年终结余计划安排 20,807 万元.