编辑: LinDa_学友 | 2019-07-04 |
附属单位上缴收入
0 万元,占收入合计的 0%;
其他收入 15.00 万元,占收入合计的 0.96%.
2016 年度本年支出合计 1639.03 万元,其中:基本支出 1296.98 万元,占支出合计的 79.13%;
项目支出 342.05 万元,占支出合计的 20.87%;
上缴上级支出
0 万元,占支出合 计的 0%;
经营支出
0 万元,占支出合计的 0%;
对附属单位 补助支出
0 万元,占支出合计的 0%.
2016 年结余分配
0 万元, 年末结转和结余 212.96 万元.
二、
2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1511.55 万元, 主 要用于以下方面:社会保障和就业支出 259.56 万元,占本 年财政拨款支出 17.17%;
城乡社区支出 1251.99 万元,占本 年财政拨款支出 82.83%.
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 社会保障和就业支出 (类)2016 年度决算 259.56 万元, 比2016 年年初预算增加 257.49 万元, 增长幅度较大. 其中: 行政事业单位离退休 (款)2016 年度决算 259.56 万元,比2016 年年初预算增加 257.49 万元,增长幅度较大. 主要原因:受机关事业单位养老制度改革影响,相应支出增 加. 2. 城乡社区支出 (类)2016 年度决算 1251.99 万元, 比2016 年年初预算增加 279.10 万元,增长 28.69%.其中: 城乡社区管理事务 (款)
2016 年度决算 864.69 万元, 比2016 年年初预算增加 142.79 万元,增长 19.78%.主要原 因:
2016 年基本工资标准调整, 行政在职人员支出相应........