编辑: 过于眷恋 2019-07-05

8 业单位基本养老保险缴费支出 (项) 预算数为 98.9 万元, 比2018 年预算数 88.48 万元增加 40.42 万元,增加 11.78%,变动的主要 原因是人员调入. 2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事 业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 39.56 万元,比2018 年预算数 35.40 万元增加 4.16 万元,增加 11.75%,变动的主要 原因是人员调入. 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)预算数为 37.02 万元,比2018 年预算数 36.36 万元增 加0.66 万元,增加 1.82%,变动的主要原因是人员调入. 4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项): 预算数为 643.21 万元,比2018 年预算数 670.56 减少 27.35 万元,减少 4.08%,变动的主要原因是事业人员运行费用划转. 5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事 务(项)预算数为

309 万元,比2018 年预算数 470.00 万元减少

148 万元,减少 31.49%,变动的主要原因是公路运输管理经费增 加. 6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) 预算数为 1118.00 万元,较2018 年预算数 1118.00 万元无变化. 7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全 (项) 预算为 70.00 万元, 较2018 年预算数 260.00 万元减少

190 9 万元,变动的主要原因是基金预算交通安全保障项目经费增加.

8 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运 输支出(项)预算数为 155.14 万元,比2018 年预算数

50 万元 增加 105.14 万元,增长 210.28%,变动的主要原因事业人员工资 福利支出从行政运行调整到此项. 9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化 建设 (项) 预算数为

50 万元, 比2018 年预算数

35 万元增加 15.00 万元,增长 42.86%,变动的主要原因是监控内容增加且监控服务 费用增加. 10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理 (项) 预算数为

220 万元, 比2018 年预算数新增加 220.00 万元, 增长 100%,变动的主要原因是一般行政管理事务减少. 11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项) 预算数为

10 万元,比2018 年预算数新增加

10 万元,增长 100%, 变动的主要原因是一般行政管理事务减少. 12.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 预算数为 133.56 万元, 比2018 年预算数 110.03 万元增加 23.53 万元, 增加 21.39%, 变动的主要原因是人员增加及缴存基数调整.

三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明 新津县交通运输局

2019 年一般公共预算基本支出 1057.39 万元,其中:

10 人员经费 855.41 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金;

公用经费 201.2 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮 电费、差旅费、物业管理费、公务接待费、公务车运行维护费、 福利费等;

对个人和家庭的补助 0.78 万元,主要包括:抚恤金、其他对 个人和家庭的补助支出.

四、财政拨款安排 三公 经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2019 年无因公出国(境)经费预算安排,与2018 年预算持平.

(二)公务接待费

2019 年预算安排 5.6 万元,比2018 年预算减少 1.4 万元,主要 原因是厉行节约.

(三)公务用车购置及运行维护费 新津县交通运输局核定车编

10 辆, 目前实际车辆保有量为

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