编辑: hyszqmzc 2019-07-05

1、一般公共服务支出完成48.5亿元,为预算的99%,增加2.9 亿元,增长6.4%.

2、公共安全支出完成20.6亿元,为预算99.1%,增加4.7亿元,增长29.3%.

3、教育支出完成95.9亿元,为预算的99.7%,增加2.7亿元, 增长2.9%.主要是自2013年我市超额完成省核定的教育支出占比目 -

9 - 标后,受教育支出基数大和财政收入增幅放缓影响,县(市、区) 教育投入由高速增长转为适度增长.

4、科学技术支出完成2.7亿元,为预算的92.6%,增加326万元,增长1.2%.

5、文化体育与传媒支出完成6.7亿元,为预算的99.5%,增加 9536万元,增长16.6%.

6、社会保障和就业支出完成69.6亿元,为预算的99.5%,增加7.2亿元,增长11.5%.主要是2016年继续提高退休人员养老金财 政补助标准和城乡低保、农村五保财政补助标准.

7、医疗卫生与计划生育支出完成77.7亿元,为预算的99.9% ,增加10.2亿元,增长15.2%.主要原因:一是城镇居民基本医疗 保险和新型农村合作医疗基金财政补助标准由年人均380元提高到 420元;

二是基本公共卫生服务人均补助标准由40元提高至45元.

8、节能环保支出完成5.8亿元,为预算的100%,增加2.3万元,增长64.5%.主要是大气污染防治和城市管网建设支出增加较 多.

9、城乡社区支出完成27.3亿元,为预算的96.2%,与上年基 本持平.

10、农林水支出完成59亿元,为预算的99.1%,增加3.6亿元, 增长6.5%.增幅不高的原因主要是农村饮水安全工程建设项目 十-10 - 二五 期间已完成,中央和省补助资金减少.

11、交通运输支出完成30.8亿元,为预算的99%,增加5.2亿元,增长20.1%.主要是支持了郸淮一级公路、文昌大道、太清 路、郑合高铁和周南高速建设等.

12、资源勘探信息等支出完成5.4亿元,为预算的99.5%,增加 9341万元,增长20.8%.

13、国土海洋气象等支出完成2.2亿元,为预算的86.3%,减少 1.6亿元,下降42.1%.主要是2016年市级耕地占补平衡项目减少.

14、住房保障支出完成15.8亿元,为预算的79.4%,增加1.6亿元,增长10.9%. 汇总以上科目,全市教育、社会保障和就业、医疗卫生与计 划生育、文化体育与传媒、农林水、交通运输、节能环保、住房 保障、城乡社区等民生支出(按照财政部统计口径)合计388.7亿元,比上年增加28.9亿元,增长8%,占一般公共预算支出的比重达 到81.8%. -

11 - 关于2016年全市政府性基金收入预算 执行情况的说明 2016年,汇总各级人代会批准的全市政府性基金收入预算为 33.8亿元,实际完成45.1亿元,为预算的133.6%,比上年增加25.4 亿元,增长128.7%.主要是国有土地出让收入增加较多.主要项目 执行情况是:

1、城市公用事业附加收入完成1562万元,为预算的151.7%, 增长34.9%.

2、国有土地使用权出让收入完成42亿元,为预算的136.9%, 增长149.1%.主要是土地出让宗数和金额增加.

3、国有土地收益基金收入完成5679万元,为预算的91.5%, 增长50%.主要是国有土地使用权出让收入增长,相应计提的土地 收益基金增加.

4、农业土地开发资金收入完成3693万元,为预算的94.4%, 增长57.4%.主要是国有土地使用权出让收入增长,相应计提的农 业土地开发资金增加.

5、城市基础设施配套费收入完成1.7亿元,为预算的105.5% ,增长3%.

6、新型墙体材料专项基金收入完成1922万元,为预算的 100.8%,下降12.1%.

7、污水处理费收入完成1039万元,为预算的76.7%,增长 401.9%.主要是污水处理数量增加. -

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