编辑: bingyan8 | 2019-07-05 |
(二)主要财务指标 单位:元 项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益 0.39 0.31 25.81% 稀释每股收益 0.39 0.31 25.81% 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 0.38 0.31 22.58% 加权平均净资产收益率 4.46% 16.24% -11.78% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 4.35% 15.98% -11.63% 每股经营活动产生的现金流 量净额 -0.15 0.12 -225.00% 深圳新宙邦科技股份有限公司
300037 2010 年半年度报告
6 项目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 归属于普通股股东的每股净 资产 8.78 8.67 1.27% 注:去年同期公司总股本为
8000 万股.
(三)非经常性损益项目 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -4,743.12 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,084,563.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,156.58 非经常性损益对所得税的影响合计 -168,538.33 合计 955,438.59 深圳新宙邦科技股份有限公司
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第三节 董事会报告
一、 报告期内公司经营情况的回顾
(一)总体经营情况 2010年1-6月,公司围绕调整公司管理机构、优化管理流程、完善内控管理制度、培 养高素质的人才梯队以及高水平建设募投项目等目标,公司各职能部门、事业部及各个 子公司根据年初公司制订的总经营目标,分类、逐项分解到位;
同时由于电子行业市场 回暧,公司下游市场需求旺盛,公司的产能压力超出了原有预期,公司根据市场需求, 克服制约产能发展的一系列瓶颈,利用一切可以利用的因素,充分挖掘内部潜力,保证 了生产经营的良好运行,顺利完成了公司半年度经营目标. 报告期内,公司实现营业收入 22,285.07 万元,同比增长 73.03%.公司营业收入大幅 增长的主要原因为:随着全球经济和国内经济的复苏,电子行业市场回暧,公司下游市 场需求旺盛,带动公司主营业务铝电解电容器化学品产品显著增长,同时公司新产品固 态高分子电容器化学品及超级电容器电解液的销售保持强劲的增长势头.锂离子电池电 解液产品, 根据国家的产业支持政策, 公司上半年对全国市场进行了详细调研, 实行 调 结构、抓重点、控风险 的营销策略,因此上半年度经营重点是调整产品结构与客户结 构,控制经营风险,提高经营质量.结合宏观经济及行业发展形势,对客户的经营状况、 资信状况和财务能力进行了认真的分析和评估,适时调整和优化了客户结构,向中高端 客户倾斜,上半年度锂离子电池电解液的销售仍保持 37.27%较好增长. 报告期内,公司实现营业利润 4,811.16 万元,同比增长 65.65%,主要来源于:一是 主营业务收入增长使营业利润增长,第
二、公司本期加强了对应收帐款的管理,对客户 结构进行调整, 使应收帐款帐龄得到了优化, 本期计提的资产减值损失同比减少了 353.57 万元;
第三,公司上市募集资金的存款利息同比增加了 153.7 万元. 报告期内,实现归属于公司普通股东的净利润4,160.67万元,同比增长67.41%,高于 营业利润的增长,主要原因为本期收到了坪山新区管委会100万元上市资助款.
(二) 、主营业务及经营状况