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2017 年度 部门决算公开 献县段村乡人民政府

2018 年10 月12 日目录第一部分 献县段村乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、机构设置 第二部分 2017年度献县段村乡人民政府部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 三公 经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表 第三部分 献县段村乡人民政府部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度 三公 经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分:献县段村乡人民政府部门概况

一、主要职能 (1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源 开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商 品流通,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资, 人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行, 促进经 济发展.

(2) 制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设, 地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作. (3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、 体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正 当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事 犯罪维护社会稳定. (4) 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗, 反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚.、 (5) 完成上级政府交办的其它事项.

二、机构设置 根据部门决算编报要求,纳入我部门 2017年度部门决 算编报范围的单位共 1个,详细情况见下表: 单位名称 单位性 质 单位规 格 经费保障形式 献县段村乡人民政府 行政 正科级 财政性资金基本保 证 第二部分:献县段村乡人民政府部门决算报表 收入支出决算总表 部门:河北省沧州市献县段村乡人 民政府(本级) 公开

01 表 金额单位: 万元 收入 支出 项目 行次金额 项目 行次金额 栏次

1 栏次

2

一、财政拨款收入

1 834.

02

一、一般公共服务支 出30 692.01 其中:政府性基金预算财政 拨款

2 83.6

6

二、外交支出

31 0.00

二、上级补助收入

3 0.00

三、国防支出

32 0.00

三、事业收入

4 0.00

四、公共安全支出

33 0.00

四、经营收入

5 0.00

五、教育支出

34 0.00

五、附属单位上缴收入

6 0.00

六、科学技术支出

35 0.00

六、其他收入

7 0.00

七、文化体育与传媒 支出

36 9.98

8

八、社会保障和就业 支出

37 7.74

9

九、医疗卫生与计划 生育支出

38 0.00

10

十、节能环保支出

39 0.00

11 十

一、城乡社区支出

40 83.66

12 十

二、农林水支出

41 40.05

13 十

三、交通运输支出

42 0.00

14 十

四、资源勘探信息 等支出

43 0.00

15 十

五、商业服务业等 支出

44 0.00

16 十

六、金融支出

45 0.00

17 十

七、援助其他地区 支出

46 0.00

18 十

八、国土海洋气象 等支出

47 0.00

19 十

九、住房保障支出

48 0.00

20 二

十、粮油物资储备 支出

49 0.00

21 二十

一、其他支出

50 0.00 本年收入合计

22 834.

02 本年支出合计

51 833.44 用事业基金弥补收支差额

23 0.00 结余分配

52 0.00 年初结转和结余

24 0.00 其中:提取职工福 利基金

53 0.00 其中:项目支出结转和结余

25 0.00 转入事业基 金54 0.00

26 年末结转和结余

55 0.58

27 其中:项目支出结 转和结余

56 0.00

28 57 总计

29 834.

02 总计

58 834.02 注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况. 收入决算表 部门:河北省沧州市献县段村乡人民政府(本级) 公开

02 表 金额单位: 万元 科目编 码 科目名称 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收 入 栏次

1 2

3 4

5 6

7 类款项合计

834 .02

834 .02 0.

00 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

201 一般公共服务支出

692 .59

692 .59 0.

00 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

20103 政府办公厅(室)及相关机构事 务692 .59

692 .59 0.

00 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

2010301 行政运行

683 .89

683 .89 0.

00 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

2010399 其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出 8.7

0 8.7

0 0.

00 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

207 文化体育与传媒支出 9.9

8 9.9

8 0.

00 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

20799 其他文化体育与传媒支出 9.9

8 9.9

8 0.

00 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

2079999 其他文化体育与传媒支出 9.9

8 9.9

8 0.

00 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

208 社会保障和就业支出 7.7

4 7.7

4 0.

00 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

20809 退役安置 7.7

4 7.7

4 0.

00 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

2080999 其他退役安置支出 7.7

4 7.7

4 0.

00 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

212 城乡社区支出 83.

66 83.

66 0.

00 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

21208 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 83.

66 83.

66 0.

00 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

2120804 农村基础设施建设支出 83.

66 83.

66 0.

00 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

213 农林水支出 40.

05 40.

05 0.

00 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

21307 农村综合改革 25.

05 25.

05 0.

00 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

2130705 对村民委员会和村党支部的补 助25.

05 25.

05 0.

00 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

21399 其他农林水支出 15.

00 15.

00 0.

00 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

2139999 其他农林水支出 15.

00 15.

00 0.

00 0.

00 0.

00 0.

00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况. 支出决算表 部门:河北省沧州市献县段村乡人民政府(本级) 公开03 表 金额单位: 万元 科目编 码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属 单位补 助支出 类款项栏次

1 2

3 4

5 6 合计

833 833 0. 0. 0. 0.00 .44 .44

00 00

00 201 一般公共服务支出

692 .01

692 .01 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务

692 .01

692 .01 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

2010301 行政运行

683 .31

683 .31 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出 8.7

0 8.7

0 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

207 文化体育与传媒支出 9.9

8 9.9

8 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

20799 其他文化体育与传媒支出 9.9

8 9.9

8 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

2079999 其他文化体育与传媒支出 9.9

8 9.9

8 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

208 社会保障和就业支出 7.7

4 7.7

4 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

20809 退役安置 7.7

4 7.7

4 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

2080999 其他退役安置支出 7.7

4 7.7

4 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

212 城乡社区支出 83.

66 83.

66 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

21208 国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出 83.

66 83.

66 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

2120804 农村基础设施建设支出 83.

66 83.

66 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

213 农林水支出 40.

05 40.

05 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

21307 农村综合改革 25.

05 25.

05 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 25.

05 25.

05 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

21399 其他农林水支出 15.

00 15.

00 0.

00 0.

00 0.

00 0.00

2139999 其他农林水支出 15.

00 15.

00 0.

00 0.

00 0.

00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况. 财政拨款收入支出决算总表 公开

04 表 部门:河北省沧州市献县段村乡人 金额单位: 民政府(本级) 万元 收入支出项目 行次金额 项目 行次合计 一般 公共 预算 财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 栏次

1 栏次

2 3

4

一、一般公共预算财 政拨款

1 750.

36

一、一般公共服务支 出28692.

01 692.

01 0.00

二、政府性基金预算 财政拨款

2 83.6

6

二、外交支出

2 9 0.00 0.00 0.00

3

三、国防支出

3 0 0.00 0.00 0.00

4

四、公共安全支出

3 1 0.00 0.00 0.00

5

五、教育支出

3 2 0.00 0.00 0.00

6

六、科学技术支出

3 3 0.00 0.00 0.00

7

七、文化体育与传媒 支出

3 4 9.98 9.98 0.00

8

八、社会保障和就业 支出

3 5 7.74 7.74 0.00

9

九、医疗卫生与计划 生育支出

3 6 0.00 0.00 0.00

1 0

十、节能环保支出

3 7 0.00 0.00 0.00

1 1 十

一、城乡社区支出

3 8 83.6

6 0.00 83.66

1 2 十

二、农林水支出

3 9 40.0

5 40.0

5 0.00

1 3 十

三、交通运输支出

4 0 0.00 0.00 0.00

1 4 十

四、资源勘探信息 等支出

4 1 0.00 0.00 0.00

1 5 十

五、商业服务业等 支出

4 2 0.00 0.00 0.00

1 6 十

六、金融支出

4 3 0.00 0.00 0.00

1 7 十

七、援助其他地区 支出

4 4 0.00 0.00 0.00

1 8 十

八、国土海洋气象 等支出

4 5 0.00 0.00 0.00

1 9 十

九、住房保障支出

4 6 0.00 0.00 0.00

2 0 二

十、粮油物资储备 支出

4 7 0.00 0.00 0.00

2 1 二十

一、其他支出

4 8 0.00 0.00 0.00 本年收入合计

2 2 834.

02 本年支出合计

4 9 833.

44 749.

78 83.66 年初财政拨款结转和 结余

2 3 0.00 年末财政拨款结转和 结余

5 0 0.58 0.58 0.00 一般公共预算财政 拨款

2 4 0.00

5 1 政府性基金预算财 政拨款

2 5 0.00

5 2

2 6

5 3 总计

2 7 834.

02 总计

5 4 834.

02 750.

36 83.66 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支 和年末结转结余的情况. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 部门:河北省沧州市献县段村乡人 民政府(本级) 公开

05 表 金额 单位: 万元 科目编 码 科目名称 年初结转 和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出 结转和结 余项目支出结转项目 支出 结余 类款项栏次

1 2

3 4

5 6

7 8

9 1

0 1

1 1

2 13 合计

0 .

0 .

0 .

75 0.

75 0.

0 .

74 9.

74 9.

0 .

0 .

0 .

0 . 0.00

0 0

0 0

0 0

36 36

0 0

78 78

0 0

5 8

5 8

0 0

201 一般公共服务支 出0.000.000.0069 2.

59 69 2.

59 0 .

0 0

69 2.

01 69 2.

01 0 .

0 0

0 .

5 8

0 .

5 8

0 .

0 0 0.00

20103 政府办公厅(室) 及相关机构事务

0 .

0 0

0 .

0 0

0 .

0 0

69 2.

59 69 2.

59 0 .

0 0

69 2.

01 69 2.

01 0 .

0 0

0 .

5 8

0 .

5 8

0 .

0 0 0.00

201030 1 行政运行

0 .

0 0

0 .

0 0

0 .

0 0

68 3.

89 68 3.

89 0 .

0 0

68 3.

31 68 3.

31 0 .

0 0

0 .

5 8

0 .

5 8

0 .

0 0 0.00

201039 9 其他政府办公 厅 (室) 及相关机 构事务支出

0 .

0 0

0 .

0 0

0 .

0 0 8.

70 8.

70 0 .

0 0 8.

70 8.

70 0 .

0 0

0 .

0 0

0 .

0 0

0 .

0 0 0.00

207 文化体育与传媒 ........

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