编辑: 雷昨昀 | 2019-09-12 |
1 目录第一部分 部门概况
3
一、部门主要职责…3
二、部门预算单位构成…3
三、部门主要工作任务…3 第二部分 2019年度部门预算表 ……………………3
一、收支预算总表…3
二、收入预算总表…4
三、支出预算总表…6
四、财政拨款收支预算总表…8
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………8
六、政府性基金拨款支出预算表……………………9
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………10
九、一般公共预算 三公 经费支出预算表………11
十、部门专项资金管理清单目录……………………11 第三部分
2019 年度部门预算情况说明………
12
一、预算收支总体情况…12
二、一般公共预算拨款支出情况……………………12
三、政府性基金预算拨款支出情况…………………14
四、财政拨款预算基本支出情况……………………14
2
五、 一般公共预算 三公 经费支出情况……………15
六、预算绩效目标情况…15
七、其他重要事项说明…19 第四部分 名词解释
20 3 第一部分 部门概况
一、部门主要职责 因我局 三定 方案尚未出台,暂时无法公开部门主要 职责,待 三定 方案出台后,另行公开.
二、部门预算单位构成 因我局 三定 方案尚未出台,暂时无法公开部门预算 单位构成,待 三定 方案出台后,另行公开.
三、部门主 要工作任务 因我局 三定 方案尚未出台,暂时无法公开部门主要 工作任务,待 三定 方案出台后,另行公开. 第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表 收支预算总表单位:万元 收入支出收入项目类别
2019 年预算 支出项目类别
2019 年预算
一、一般公共预算拨款 65765.18
一、基本支出 53,997.23
二、基金预算财政拨款 人员支出 47,001.41
三、财政专户拨款 对个人和家庭补助支出 2,061.08
四、单位其他收入 40029.81 公用支出 4,934.74
4
五、单位结余结转资金 14064.05
二、项目支出 65,861.81 收入总计 119859.04 支出总计 119,859.04
二、收入预算总表 收入预算总表 单位:万元 单位编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 基金预算财政拨款 财政 专户 拨款 单位结余 结转资金 单位其他 收入 小计 省级一般 公共预算 拨款 成品 油价 格和 税费 改革 税收 返还 中央财 政转移 支付补 助小计省级 基金 预算 拨款 中央财政转移支付补助(基 金) ** **
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 合计 119859.04 65765.18 65566.18 199.00 14064.05 40029.81
356301301 (已撤销)福 建省商标监 督管理分局 845.89 845.89 845.89
356301302 (已撤销)福 建省工商局 信息技术管 理分局 345.71 345.71 345.71
356301303 (已撤销)福 建省工商局 外商投资企 业注册管理 150.36 150.36 150.36
5 分局
356301304 福建省市场 监督管理局 (本级) 3770.55 3770.55 3770.55
356301305 (已撤销)福 建省工商行 政管理局商 品质量检验 分局 381.05 381.05 381.05
356301306 福建省市场 监督管理局 (大财务) 6052.31 6052.31 5975.31 77.00
356301307 原福建省质 量技术监督 局(大财务) 10956.52 10956.52 10834.52 122.00
356301308 原福建省质 量技术监督 局(本级) 4250.50 2552.10 2552.10 172.00 1526.40
356601 福建省工商 行政管理学 校597.17 444.77 444.77 152.40
356602 福建省产品 质量检验研 究院 28091.53 6172.53 21919.00
356604 福建省锅炉 压力容器检 验研究院 12187.10 9938.10 9938.10 142.00 2107.00
356605 福建省特种 设备检验研 究院 24849.02 18894.02 18894.02 3670.00 2285.00
356606 福建省纤维 检验局 5495.54 397.14 397.14 5098.40
356607 福建省工业 产品生产许 可证审查技 术中心 537.76 97.27 97.27 440.49
6 356608 福建省计量 科学研究院 18651.68 9798.80 9798.80 3443.00 5409.88
356609 福建省标准 化研究院 2075.52 1034.87 1034.87 464.52 576.13
356610 福建省质量 技术监督局 行政服务中 心348.55 105.72 105.72 242.83
356611 中国方圆标 志认证委员 会福建审核 中心 272.28 272.28
三、支出预算总表
7 8
四、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位:万元 收入支出收入项目类别
2019 年预算 支出项目类别
2019 年预算
一、一般公共预算拨款 65765.18
一、基本支出 31837.66
二、基金预算财政拨款 人员支出 28387.34 对个人和家庭补助支出 1179.78 公用支出 2270.54
二、项目支出 33927.52 收入总计 65765.18 支出总计 65765.18
五、一般公共预算拨款支出预算表 一般公共预算拨款支出预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 其中: 基本支出 项目支出 ** **
1 2
3 合计 65765.18 31837.66 33927.52
2013801 行政运行 5926.80 5926.80
2013804 市场监督管理专项 13763.83 13763.83
2013809 市场监督管理技术支持 16304.99 16304.99
2013810 认证认可监督管理 423.70 423.70
2013850 事业运行 17264.24 17264.24
2013899 其他市场监督管理事务 1060.00 1060.00
2060301 机构运行 5045.58 5045.58
2060501 机构运行 457.94 457.94
9 2060503 科技条件专项 190.00 190.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 163.83 163.83
2080502 事业单位离退休 21.51 21.51
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1098.58 1098.58
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.83 17.83
2101101 行政单位医疗 561.18 561.18
2101102 事业单位医疗 157.91 157.91
2160299 其他商业流通事务支出 2185.00 2185.00
2210201 住房公积金 898.79 898.79
2210202 提租补贴 223.47 223.47
六、政府性基金拨款支出预算表 政府性基金财政拨款支出预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 其中: 基本支出 项目支出 ** **
1 2
3 0
0 0
0 0 注:本表无数据
七、一般公共预算支出经济分类情况表 一般公共预算支出经济分类情况表 单位:万元 科目编码 科目名称 预算数
301 工资福利支出 29,628.57
302 商品和服务支出 25,165.97
303 对个人和家庭的补助 340.99
310 资本性支出 9,569.65
312 对企业补助 1,060.00
10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位:万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 31,837.66
30101 基本工资 4,412.20
30102 津贴补贴 2,475.87
30103 奖金 819.93
30106 伙食补助费 109.50
30107 绩效工资 4,184.08
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,049.00
30109 职业年金缴费 419.00
30110 职工基本医疗保险缴费 333.00
30112 其他社会保障缴费 2,889.58
30113 住房公积金 1,634.79
30199 其他工资福利支出 10,948.68
30201 办公费 281.52
30202 印刷费 27.09
30203 咨询费 19.00
30204 手续费 1.60
30205 水费 43.10
30206 电费 271.50
30207 邮电费 474.30
30209 物业管理费 195.10
30211 差旅费 220.90
30212 因公出国(境)费用 95.00
30213 维修(护)费92.00
30214 租赁费 39.53
30215 会议费 67.52
30216 培训费 27.67
30224 被装购置费 6.00
30226 劳务费 36.47
30227 委托业务费 20.14
11 30228 工会经费 88.05
30231 公务用车运行维护费 66.00
30299 其他商品和服务支出 148.55
30301 离休费 102.03
30302 退休费 25.21
30305 生活补助 3.42
30399 其他对个人和家庭的补助 210.33
九、一般公共预算 三公 经费支出预算表 一般公共预算 三公 经费支出预算表 单位:万元 项目 本年预算数 合计 1217.65
1、因公出国(境)费用 126.00
2、公务接待费 185.65
3、公务用车费 906.00 其中:(1)公务用车运行维护费 906.00 (2)公务用车购置费
十、部门专项资金管理清单目录 部门专项资金管理清单目录 单位:万元 部门 编码 部门名称 专项资金 立项目 立项 依据 执行年限实施 规划 实施 期总 体绩 效目 标 当年 度项 目总 体绩 效目 标 项目 支出 级次 小计一般公 共预算 政府 性基 金预 算 资金分配 办法及支 出标准
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 注:本表无数据
12 第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况 按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理.
2019 年,省市场监管局部门收入预算为 119859.04 万元.其中:一般公共预算拨款 65765.18 万元,基金预算 财政拨款
0 万元,财政专户拨款
0 万元,其他收入 40029.81 万元,单位结余结转资金 14064.05 万元.相应安排支出预算 119859.04 万元,其中:人员支出 48679.03 万元,对个人和 家庭补助支出 383.46 万元,公用支出 4934.74 万元,项目 支出 65861.81 万元.
二、一般公共预算拨款支出情况
2019 年度一般公共预算拨款支出 65765.18 万元.主要 支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)行政运行 5926.8 万元.主要用于行政单位行政 编制人员支出、公用支出、遗属生活补助等.
(二)市场监督管理专项 13763.83 万元.主要用于市 场监管整治及流通领域商品检测、信用体系建设、促进中介 组织发展、消费维权、执法办案、推进商标品牌建设、信息 化建设、质量技术监督行政执法及业务管理支出等.
(三)市场监督管理技术支持 16304.99 万元.主要用 于市场监管技术监督技术支持支出.
13
(四)事业运行 17264.24 万元.主要用于事业编制人 员在职人员支出、事业单位日常业务经费支出等.
(五)其他市场监督管理事务
1060 万元.主要用于主 要用于驰名商标奖励、马德里商标国际注册补助及地理标准 奖励支出.
(六)机构运行 5045.58 万元.主要用于所属事业单位 机构运行支出.
(七)机构运行 457.94 万元.主要用于所属事业单位 机构运行支出.
(八)科技条件专项
190 万元.主要用于科技条件专项 支出.
(九)归口管理的行政单位离退休 163.83 万元.主要 用于行政单位离休人员的人员、公用支出及退休人员的公用 支出.
(十)事业单位离退休 21.51 万元.主要用于事业单位 离退休人员工资及公务费用开支. (十一)机关事业单位基本养老保险缴费支出 1098.58 万元.主要用于干部职工基本养老保险缴费支出. (十二)机关事业单位职业年金缴费支出 17.83 万元. 主要用于干部职工年金缴纳费用支出. (十三)行政单位医疗 561.18 万元.主要用于行政人 员医疗、工伤、生育保险支出. (十四)事业单位医疗 157.91 万元.主要用于事业编
14 制人员医疗、工伤、生育保险支出. (十五)其他商业流通事务支出
2185 万元.主要用于 建设食品放心工程专项支出. (十六)住房公积金 898.79 万元.主要用于在职人员 住房公积金支出. (十七)提租补贴 223.47 万元.主要用于在职人员提 租补贴支出.
三、政府性基金预算拨款支出情况 本单位
2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出.
四、财政拨款预算基本支出情况
2019 年度财政拨款基本支出 31837.66 万元,其中:
(一)人员经费 29567.12 万元,主要包括:基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出.
(二)公用经费 2270.54 万元,主要包括:办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、
15 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出.
五、一般公共预算 三公 经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2019 年预算安排
126 万元.主要用于省市场监管局人 员因公随团出国(境)费用.
(二)公务接待费
2019 年预算安排 185.65 万元.主要用于接待其他省、 市市场监管部门来往客人等方面的接待活动.
(三)公务用车购置及运行费
2019 年预算安排
906 万元, 其中: 公车运行费
906 万元, 公车购置费
0 万元.
六、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2019 年省市场监管局部门共设置绩效目标
45 个,涉及 财政拨款资金 32596.52 万元.
(二)绩效目标表及说明 1.部门业务费绩效目标表
2019 年度部门业务费绩效目标表 总体目标 项目资金总额 60214.03 万元,其中一般公共预算财政拨款 32596.52 万元, 结转结余资金 10........