编辑: 颜大大i2 | 2019-07-06 |
30113 住房公积金 237.83 237.83
30114 医疗费 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00
302
二、商品和服务支出 164.79 164.79
30201 办公费 52.50 52.50
30202 印刷费 0.00
30203 咨询费 0.00
30204 手续费 0.00
30205 水费 0.00
30206 电费 0.00
30207 邮电费 0.00
30208 取暖费 19.72 19.72
30209 物业管理费 0.00
30211 差旅费 0.00
30212 因公出国(境)费用 0.00
30213 维修(护)费0.00
30214 租赁费 0.00
30215 会议费 0.00
30216 培训费 0.00
30217 公务接待费 1.50 1.50
30226 劳务费 0.00
30227 委托业务费 0.00
30228 工会经费 48.17 48.17
30229 福利费 0.00
30231 公务用车运行维护费 27.00 27.00
30239 其他交通费 15.90 15.90
30299 其他商品和服务支出 0.00
303
三、对个人和家庭的补助 10.76 10.76
30301 离休费 0.00
30302 退休费 10.76 10.76
30304 抚恤金 0.00
30205 生活补助 0.00
30306 救济费 0.00
30307 医疗费补助 0.00
30309 奖励金 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 合计3,668.93 3,504.14 164.79 一般公共预算基本支出表 经济分类 基本支出 单位:万元 部门预算公开表4 单位:长春市九台区国土资源局 单位:万元 项目预算数 比上年预算数增减 增减变化原因说明 合计28.50 2.90
1、因公出国(境)费用 0.00
2、公务接待费 1.50 -0.10 控制公务接待费支出
3、公务用车费 27.00 3.00 其中:(1)公务用车运行维护费 27.00 3.00 增加1台公务用车支出 (2)公务用车购置费 0.00 一般公共预算 三公 经费支出表 说明:
1、 本年预算数 的单位范围包括部门本级及所属
9 个预算单位.
2、 本年预算数 的实有人员
438 人,其中:在职人员
417 人,离退休人员
21 人. 部门预算公开表5 单位:长春市九台区国土资源局 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 合计 注:无此项业务,此表空表. 政府性基金预算支出表 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 部门预算公开表6 单位:万元 项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 30,280.98
208、社会保障和就业支出 421.95 财政预算拨款收入 30,280.98
210、医疗卫生与计划生育支出 265.50 非税收入
220、国土海洋气象等支出 29,355.70
二、事业收入
221、住房保障支出 237.83 教育收费收入 其他事业收入
三、事业单位经营收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入 本年收入合计 30,280.98 本年支出合计 30,280.98 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 30,280.98 支出总计 30,280.98 部门收支总表 部门(单位)名称:长春市九台区国土资源局 收入支出部门预算公开表7 单位:长春市九台区国土资源局 单位:万元 功能科目 编码(类 款项) 功能科目名称 总计 一般公共预算 财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 未纳入预算 管理的专户 及批准留用 资金 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转
208 社会保障和就业支出 421.95 42........