编辑: hyszqmzc 2019-07-06

二、部门决算单位构成 增城区民政局设行政单位

1 个;

事业单位

4 个,其中: 参照公务员管理事业单位

1 个、财政补助事业单位

2 个、经 费自理事业单位

1 个. 纳入增城区民政局

2014 年度部门决算编报范围的单位 详细情况见下表: 序号 单位名称 单位性质

1 增城区民政局 行政单位

2 增城区救助管理站 参公事业单位

3 增城区社会福利院 财政核拨事业单位

4 增城区颐养院 财政核拨事业单位

5 增城区殡仪馆 经费自筹事业单位

三、部门人员构成 增城区民政局总编制数

66 个,其中,行政编制

12 个, 工勤编制

2 个,事业编制

52 个;

在职实有人数

71 人,比上 年减少

2 人,其中:行政编制

17 人、工勤编

2 人、事业编

5 制52 人;

离退休人员

31 人,比上年增加

1 人,其中:离休

4 人、退休

27 人. 另外,编外人员(合同工、长期聘用人员等)209 人, 其中:增城区民政局

16 人,增城区救助管理站

17 人,增城 区社会福利院

39 人,增城区颐养院

61 人,增城区殡仪馆

76 人,比上年增加了

11 个.依据(增府会纪【2014】22 号) , 区福利院在

2014 年增加了

8 人;

因工作需要,区殡仪馆增 加了

3 人. (上述人数以

2014 年12 月31 日为时点计算)

6 第二部分

2014 年度部门决算表 表一 收入支出决算总表 编制单位:增城区民政局 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次决算数 项目(按功能分类) 行次决算数 栏次 -

1 栏次 -

2

一、财政拨款收入

1 45,847.15

一、一般公共服务支出

29 116.50 其中:政府性基金

2 2,505.66

二、外交支出

30 0.00

二、上级补助收入

3 0.00

三、国防支出

31 0.00

三、事业收入

4 2,677.18

四、公共安全支出

32 0.00

四、经营收入

5 0.00

五、教育支出

33 0.00

五、附属单位上缴收入

6 0.00

六、科学技术支出

34 0.00

六、其他收入

7 461.42

七、文化体育与传媒支出

35 0.00

8

八、社会保障和就业支出

36 38,995.26

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37 2,392.02

10

十、节能环保支出

38 0.00

11 十

一、城乡社区支出

39 0.00

12 十

二、农林水支出

40 499.37

13 十

三、交通运输支出

41 0.00

14 十

四、资源勘探信息等支出

42 0.00

15 十

五、商业服务业等支出

43 0.00

16 十

六、金融支出

44 0.00

17 十

七、援助其他地区支出

45 0.00

18 十

八、国土海洋气象等支出

46 0.00

19 十

九、住房保障支出

47 259.81

20 二

十、粮油物资储备支出

48 0.00

21 二十

一、国债还本付息支出

49 0.00

22 二十

二、其他支出

50 2,848.30

23 51 本年收入合计

24 48,985.75 本年支出合计

52 45,111.26 用事业基金弥补收支差 额25 0.00 结余分配

53 0.00 年初结转和结余

26 483.35 年末结转和结余

54 4,357.83

27 55 合计

28 49,469.09 合计

56 49,469.09

7 表二 收入决算表 编制单位:增城区民政局 金额单位:万元 项目 本年收入 合计 财政拨款收入 上级 补助 收入 事业收入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 其中:政 府性基金 合计 其中: 本级横 向财政 拨款 非本级财政 拨款 类款项栏次

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