编辑: wtshxd | 2019-07-07 |
一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 243,438,539.59 183,182,275.11 32.89% 毛利率 28.28% 29.76% - 归属于挂牌公司股东的净利润 19,092,360.22 19,110,007.77 -0.09% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 19,178,788.86 19,421,260.78 -1.25% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 6.27% 7.94% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 6.30% 8.03% - 基本每股收益 0.19 0.19 0%
二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 519,986,751.70 501,739,511.62 3.64% 负债总计 177,327,888.20 179,336,108.74 -1.12% 归属于挂牌公司股东的净资产 314,113,078.95 295,020,718.73 6.47% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.13 3.53 -11.33% 资产负债率(母公司) 27.21% 29.53% - 资产负债率(合并) 34.10% 35.74% - 流动比率 1.78 1.44 - 利息保障倍数 7.79 8.52 -
三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 29,363,494.83 25,986,281.02 13.00% 应收账款周转率 2.16 1.75 - 存货周转率 1.36 1.01 - 公告编号:2018-038
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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 3.64% -2.84% - 营业收入增长率 32.89% 37.34% - 净利润增长率 0.76% 87.23% -
五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 100,373,520 83,644,600 20.00% 计入权益的优先股数量
0 0 计入负债的优先股数量
0 0
六、 补充财务指标 适用 √不适用
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用 公告编号:2018-038
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第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式 公司属于化学原料和化学制品制造业,专注于炼油催化剂分子筛、新型分子筛、MTO 催化剂以及汽 车尾气治理新材料的研发、生产和销售,致力于为石油化工、煤化工以及环保催化行业提供产品和专业 化服务. 经过多年的行业积累,公司成为拥有雄厚的技术力量、国际一流的装置设备以及成熟先进的生产工 艺的企业,公司控股子公司山东齐鲁华信高科有限公司是国家高新技术企业,连续七年获得 T?V-南德质 量、环境保护和职业健康三体系认证.公司获得中国石化大型催化剂企业和国际化工巨头的认可,成为 其合格供应商,展现了公司的技术实力和竞争实力.公司产品在国内以直销为主,出口产品以自营出口 与代理出口相结合.报告期内,炼油催化剂分子筛、新型分子筛、MTO 催化剂和汽车尾气治理新材料产 品构成公司营业收入和营业利润的主要来源. 报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用
二、 经营情况回顾 报告期内,公司实现营业收入 24,343.85 万元,较上年同期增加 6,025.62 万元,增幅 32.89%.公 司营业收入较上年同期增长的主要原因是公司积极开拓国内和国际市场,使公司主导产品分子筛销量大 幅增加,市场份额进一步扩大,公司上半年累计销售各种分子筛 7,286 吨,比上年同期增加了 2,209 吨, 增长了 43.51%. 报告期内, 实现归属于挂牌公司股东净利润 1,909.24 万元, 较上年同期减少 1.76 万元, 降幅 0.09%, 公司营业收入较上年同期增长 32.89%, 而归属于挂牌公司股东净利润基本和上年同期持平, 主要原因为: