编辑: 我不是阿L 2019-07-07

一、市区 7,653,386 9,366,996 8,887,164 525,759 6.29 94.88

(一)本级 3,922,801 4,482,709 4,286,851 194,825 4.76 95.63

1、市级 2,336,614 2,610,578 2,446,366 311,034 14.57 93.71

2、园区 1,586,187 1,872,131 1,840,485 -116,209 -5.94 98.31

(二)区级 3,730,585 4,884,287 4,600,313 330,934 7.75 94.19

1、姑苏区 306,000 562,290 517,421 -6,341 -1.21 92.02

2、高新区 660,550 875,884 845,480 10,732 1.29 96.53

3、吴中区 927,836 1,151,588 1,080,376 109,208 11.25 93.82

4、相城区 464,451 614,158 564,166 3,124 0.56 91.86

5、吴江区 1,371,748 1,680,367 1,592,870 214,211 15.54 94.79

二、市(县) 6,595,535 7,514,969 7,283,906 373,629 5.41 96.93

1、张家港市 1,635,000 1,883,309 1,848,059 134,617 7.86 98.13

2、昆山市 2,496,000 2,809,384 2,690,029 136,441 5.34 95.75

3、太仓市 1,083,187 1,167,260 1,158,414 67,717 6.21 99.24

4、常熟市 1,381,348 1,655,016 1,587,404 34,854 2.24 95.91 注:调整后预算数为年初预算加上年结转、上级补助等支出后的调整预算数.(下同) (附表 3) 2016年苏州市一般公共预算支出执行情况表 年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数% 第5页单位:万元 类别比上年实绩 项目增减额 增减% 一般公共预算支出 3,922,801 4,482,709 4,286,851 194,825 4.76 95.63

一、一般公共服务支出 260,370 276,144 259,935 26,799 11.50 94.13

二、公共安全支出 344,416 429,172 424,227 118,172 38.61 98.85

三、教育支出 556,983 523,048 503,428 27,253 5.72 96.25

四、科学技术支出 229,450 237,243 223,667 3,252 1.48 94.28

五、文化体育与传媒支出 191,847 175,173 171,876 72,306 72.62 98.12

六、社会保障和就业支出 316,076 315,875 300,886 -71,513 -19.20 95.25

七、医疗卫生与计划生育支出 240,905 259,113 251,227 59,642 31.13 96.96

八、节能环保支出 114,983 57,761 21,118 -270,174 -92.75 36.56

九、城乡社区支出 774,916 1,189,206 1,158,208 48,609 4.38 97.39

十、农林水支出 112,480 85,330 77,186 -29,014 -27.32 90.46 十

一、交通运输支出 258,847 295,728 290,730 86,377 42.27 98.31 十

二、资源勘探信息等支出 140,980 194,031 178,284 -50,637 -22.12 91.88 十

三、商业服务业等支出 52,042 80,129 63,650 -2,809 -4.23 79.43 十

四、金融支出 36,830 149,835 149,301 137,290 1143.04 99.64 十

五、援助其他地区支出 14,052 14,052 14,052 1,093 8.43 100.00 十

六、国土海洋气象等支出 9,847 13,773 13,155 4,183 46.62 95.51 十

七、住房保障支出 133,683 146,149 145,784 12,521 9.40 99.75 十

八、粮油物资储备支出 1,547 2,295 1,833 -217 -10.59 79.87 十

九、债务付息支出 17,126 27,966 27,966 22,599 421.07 100.00 二

十、债务发行费用支出

250 416

416 -149 -26.37 100.00 二十

一、其他各项支出 115,171 10,270 9,922 -758 -11.90 96.61 附:地方政府债券还本 14,500 14,500 14,500 -1,500 -9.38 100.00 (附表 4) 注:1.年初安排预备费在执行过程中根据实际支出情况转列各相关科目反映. 2.民生改善的城乡公共服务支出包括教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗 卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出. 2016年市本级一般公共预算支出执行情况表 年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数% 第6页单位:万元 类别比上年实绩 项目增减额 增减% 一般公共预算支出 2,336,614 2,610,578 2,446,366 311,034 14.57 93.71

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