编辑: 怪只怪这光太美 2019-07-07

2018 年增加(减少)0 万元.与2018 年相 比持平. 2.公务用车购置费

0 元,公务用车运行维护费

0 万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费支出.公务用车购置费预算数比

2018 年 增加(减少)0 万元.公务用车运行维护费预算数比

2018 年 增加(减少)0 万元.与2018 年相比持平. 3.公务接待费

1 万元,主要用于按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出.预算数与

2018 年持平.

四、机关运行经费安排情况说明

2019 年,运行经费安排 49.21 万元.主要用于机关正常 运转及履职需要.其中:办公费 11.3 万元,印刷费

1 万元, 差旅费 1.5 万元,电费 4.5 万元,培训费

1 万元,水费 0.4 万元,维修(护)费0.6 万元,邮电费 3.03 万元,招待费

1 万元,劳务费 0.66 万元,工会经费 6.34 万元,福利费 4.58 万元,公务交通补贴 12.9 万元,退休人员办公费 0.4 万元.与2019 年相比减少了 6.99 万元,原因是

2019 年预算较少通讯 费支出,压缩了人员办公经费.

五、支出预算经济分类情况说明按照《财政部关于印发 的通知》 (财预〔2017〕98 号) 要求,从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据 政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支 出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之 间保持对应关系.根据经济分类科目改革要求,我局《一般 公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支 出.

六、政府采购情况

2019 年无政府采购预算安排.

七、国有资产占用情况说明 截至

2018 年12 月31 日,本部门共有车辆

0 辆,其中: 一般公务用车

0 辆;

单价

50 万元以上通用设备

0 台(套), 单位价值

100 万元以上专用设备

0 台(套).

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明 无

九、专项转移支付项目情况 无

十、空表情况说明 1.政府性基金预算支出情况表.空表的主要原因是没有 政府性基金支出项目. 第三部分 名词解释

一、机关运行经费.为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用.

二、 三公 经费.纳入省财政预算管理的 三公 经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国(境)费.其中,公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;

因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出.

三、一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支 出.如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发 生的基本支出和项目支出.

四、社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方 面的支出.包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、 财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革 补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、 城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务 等.

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