编辑: hgtbkwd | 2019-07-08 |
3
1 国内增值税 5,598,000 5,598,000 5,213,835 93.1
2 企业所得税 1,922,000 1,922,000 2,121,899 110.4
3 个人所得税 845,000 845,000 1,086,246 128.5
4 城市维护建设税 875,000 875,000 939,582 107.4
5 契税及耕地占用税 760,500 760,500 785,392 103.3
6 其他地方各税 1,300,000 1,300,000 1,639,672 126.1 二 非税收入 2,084,500 2,084,500 2,010,023 96.4
1 专项收入 1,095,100 1,095,100 1,187,357 108.4 其中:教育费附加收入 405,500 405,500 427,598 105.4 从土地出让收益计提的教育资金收入 、 农田水利建设资金收入 335,600 335,600 352,139 104.9 其他专项收入 354,000 354,000 407,620 115.1
2 行政事业性收费收入 280,000 280,000 227,223 81.2
3 罚没收入 186,500 186,500 201,162 107.9
4 国有企业计划亏损补贴 -32,400 -32,400 -75,185 232.1
5 国有资源(资产)有偿使用收入 450,000 450,000 405,037 90.0
6 政府住房基金收入 31,200 31,200 32,182 103.1
7 其他收入 74,100 74,100 32,247 43.5 一般公共预算收入小计 13,385,000 13,385,000 13,796,649 103.1 三 地方政府一般债券收入 1,706,800 1,826,800 2,591,595 四 转移性收入 2,509,913 2,708,613 4,492,063
1 返还性收入 470,421 470,421 470,385 税收基数返还收入 870,985 870,985 870,985 营改增基数返还收入 -400,564 -400,564 -400,600
2 上级转移支付收入 1,046,000 1,046,000 825,533 其中:专项转移支付收入 1,000,000 1,000,000 779,572
3 调入资金 993,492 1,192,192 2,914,716 ?
80 ? 序号 项目2018年 预算数 2018年 调整预算数 2018年 执行数 为调整 预算数% 调入预算稳定调节基金 435,900 634,600 1,690,009 从政府性基金调入一般公共预算 506,000 506,000 964,658 从国有资本经营预算调入一般公共预算 51,592 51,592 56,122 从其他资金调入一般公共预算 (注)203,927
4 使用结转资金 281,429 收入合计 17,601,713 17,920,413 20,880,307 116.5 注:从其他资金调入一般公共预算 20.39亿元,其中:专户资金调入18.91亿元,保税区、大榭等结算款调入 1.48亿元. ?
81 ? 表2 2018年宁波市一般公共预算支出执行情况表 单位:万元 序号 项目2018年 预算数 2018年 调整预算数 2018年 执行数 为调整 预算数% 其中: 上级专项 转移支付 一 一般公共服务支出 1,566,600 1,566,600 1,502,108 95.9 16,993 二 公共安全支出 979,500 979,500 983,544 100.4 98,379 三 教育支出 2,228,500 2,238,500 2,235,538 99.9 57,464 四 科学技术支出 632,000 732,000 782,647 106.9 1,270 五 文化体育与传媒支出 321,600 321,600 345,597 107.5 12,317 六 社会保障和就业支出 1,538,800 1,538,800 1,599,646 104.0 70,367 七 医疗卫生与计划生育支出 876,200 876,200 950,361 108.5 45,848 八 节能环保支出 182,700 182,700 297,626 162.9 111,017 九 城乡社区支出 2,242,000 2,403,700 3,330,363 138.6 十 农林水支出 757,200 767,200 912,349 118.9 148,729 十一 交通运输支出 297,300 297,300 423,365 142.4 127,923 十二 资源勘探信息等支出 646,900 646,900 778,045 120.3 25,134 十三 商业服务业等支出 618,500 618,500 703,540 113.7 15,292 十四 金融支出 53,000 53,000 66,481 125.4 十五 国土海洋气象等支出 105,400 105,400 106,251 100.8 6,673 十六 住房保障支出 424,300 424,300 391,122 92.2 18,963 十七 粮油物资储备支出 16,700 16,700 18,988 113.7 十八 预备费 210,000 210,000 十九 债务付息支出 334,025 334,025 320,271 95.9 二十 债务发行费支出 2,100 2,100 2,683 127.8 二十一 其他支出 122,475 159,475 170,349 106.8