编辑: huangshuowei01 2019-07-09
附件1 金额单位:万元 单位2016年年初预算汇 总数 2016年调整后汇总 预算数 2016年调整后代编 预算数 2016年预计完成数 2016年预计完成数为调 整后汇总预算数的% 2016年同口径增长% 收入合计 2,163,516 2,020,840 2,029,288 2,029,831 100.

44 6.50 市区小计 1,293,955 1,219,667 1,218,739 99.92 7.07 市本级 440,983 412,377 412,377 100.00 6.00 蓬江区 252,683 240,337 239,409 99.61 8.15 江海区 112,489 102,224 102,224 100.00 4.00 新会区 487,800 464,729 464,729 100.00 8.15 各市小计 869,561 801,173 811,092 101.24 4.48 台山市 267,370 242,238 242,238 100.00 1.00 开平市 232,584 209,133 219,052 104.74 6.00 鹤山市 264,784 249,555 249,555 100.00 6.09 恩平市 104,823 100,247 100,247 100.00 6.00 支出合计 2,866,115 2,830,662 2,332,788 2,870,510 101.41 -1.50 市区小计 1,437,032 1,473,962 1,513,810 102.70 -5.58 市本级 446,553 448,894 488,874 108.91 -9.31 蓬江区 293,753 306,146 306,014 99.96 2.61 江海区 130,197 125,339 125,339 100.00 -12.19 新会区 566,529 593,583 593,583 100.00 -4.77 各市小计 1,429,083 1,356,700 1,356,700 100.00 3.50 台山市 511,062 448,000 448,000 100.00 4.70 开平市 364,687 347,324 347,324 100.00 3.24 鹤山市 304,228 295,214 295,214 100.00 -1.51 恩平市 249,106 266,162 266,162 100.00 7.84 附件2 项目 2016年调整预 算数 2016年预计完 成数 预计完成数为 调整预算数% 项目 2016年调整预 算数 2016年预计 完成数 预计完成数为 调整预算数%

一、税收收入 313,573 313,573 100.00

一、一般公共服务 62,663 73,987 118.07 其中:增值税 104,026 104,026 100.00

二、国防 3,226 3,226 100.01 营业税 23,667 23,667 100.00

三、公共安全 66,998 69,287 103.42 企业所得税 28,193 28,193 100.00

四、教育 64,186 70,925 110.50 个人所得税 10,772 10,772 100.00

五、科学技术 12,562 12,598 100.28 资源税

869 869 100.00

六、文化体育与传媒 8,312 9,336 112.33 城市维护建设税 31,521 31,521 100.00

七、社会保障和就业 44,832 53,993 120.43 房产税 22,060 22,060 100.00

八、医疗卫生与计划生育 30,801 31,270 101.52 印花税 6,323 6,323 100.00

九、节能环保 6,873 6,880 100.10 城镇土地使用税 20,458 20,458 100.00

十、城乡社区事务 7,952 8,422 105.91 土地增值税 23,018 23,018 100.00 十

一、农林水事务 25,821 26,016 100.76 车船税 5,621 5,621 100.00 十

二、交通运输 56,964 66,622 116.95 耕地占用税 2,584 2,584 100.00 十

三、资源勘探电力信息事务 7,544 9,750 129.24 契税 34,461 34,461 100.00 十

四、商业服务业等事务 4,890 3,050 62.38 十

五、国土资源气象 4,853 4,982 102.66

二、非税收入 98,804 98,804 100.00 十

六、住房保障支出 18,707 18,707 100.00 其中:专项收入 26,179 26,179 100.00 十

七、粮油物资管理及储备 事务 4,278 4,362 101.97 行政事业性收费收入 27,183 27,183 100.00 十

八、金融监管等事务支出 1,012

555 54.89 罚没收入 26,661 26,661 100.00 十

九、其他支出(含预备费) 3,163 1,648 52.09 国有资产收益 二

十、债务付息及发行费 13,257 13,257 100.00 其他收入 18,781 18,781 100.00 收入合计 412,377 412,377 100.00 支出合计 448,894 488,874 108.91 金额单位:万元 收入支出附件3-1 2017年江门市一般公共预算收入表(代编预算) 单位:万元 预算科目预算数

一、一般公共预算收入合计 2,110,490

(一)增值税 537,211

(二)营业税

(三)企业所得税 170,580

(四)个人所得税 50,377

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