编辑: 没心没肺DR | 2019-07-09 |
(六)着力加强金融协调服务 稳健推进地方金融发展、培育企业上市,做好小额贷款公 司、融资性担保机构监管工作,主动服务企业债环⑿泻 双创 投资工作,促进资本市场发展,继续打好防范金融风险攻 坚战,发挥地方政府在处置和解决社会投融资问题中的作用, 促进地方金融生态区建设. 第二部分 2019年度部门预算表 (2019年度部门预算表见附件)
8 第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明 区发改局2019年度收入、支出预算总计 8579.97 万元, 与上年相比收、支预算总计各增加 1145.90 万元,增长 15.41%.主要原因是新增援淮帮扶资金等项目.其中:
1、援 淮帮扶资金 500.00 万元,
2、信用体系建设专项资金 300.00 万元.
(一)收入预算总计 8579.97 万元.包括: 1.财政拨款收入预算总计 8579.97 万元. (1)一般公共预算收入预算 7279.97 万元,与上年相比 减少 154.10 万元,减少 2.07 %.主要原因是支出功能科目 调整等. (2)政府性基金收入预算 1300.00 万元,与上年相比增 加1300.00 万元,增加
100 %.主要原因是上年无政府性基 金收入预算. 2.财政专户管理资金收入预算总计
0 万元.与上年相比 增加(减少)
0 万元,增长(减少)
0 %.主要原因是无财 政专户管理资金收入预算. 3.其他资金收入预算总计
0 万元.与上年相比增加(减少)
0 万元,增长(减少)
0 %.主要原因是无其他资金收 入预算. 4.上年结转资金预算数为
0 万元.与上年相比增加(减少)
0 万元,增长(减少)
0 %.主要原因是无上年结转资
9 金预算.
(二)支出预算总计 8579.97 万元.包括: 1.一般公共服务(类)支出 6582.75 万元,主要用于保障 机构正常运行、开展日常工作的基本支出,与上年相比减少 363.94 万元,减少 5.24 %.主要原因是支出功能科目调整 等. 2.教育(类)支出 10.57 万元,主要用于单位业务培训学 习等,与上年相比减少 0.24 万元,减少 2.22 %.主要原因是 提高业务培训质量,减少培训批次. 3.社会保障和就业(类)支出 157.39 万元,主要用于单 位职工社会养老保险及离退休人员费用等,与........