编辑: star薰衣草 | 2019-07-12 |
4000 28041 4,000.0 600.8 政府住房基金收入
4700 5043 107.3 -32'
5 其他收入
200 44 22.0 -60'
7
二、转移性收入
966320 1289464 133.4 -27'
3
(一)税收返还收入
84142 84142 100.0 所得税基数返还收入
15887 15887 100.0 成品油价格和税费改革税收返还收入
1808 1808 100.0 增值税和消费税税收返还收入
58644 58644 100.0 营改增基数返还收入
7803 7803 100.0
(二)转移支付收入
375900 351813 93.6
(三)地方政府一般债券转贷收入
126987 126987 100.0
(四)调入资金
337999 624749 184.8 其中:从预算稳定调节基金调入
179300 156400 87.2 从政府性基金调入
58500 363002 620.5 从国有资本经营预算调入
2696 2811 104.3 从其他资金调入
97503 102536 105.2
(五)动用结转资金
41292 101773 246.5 收入合计
1846920 2286952 123.8 附:财政总收入
1576700 1708611 108.4 14.9
3 表4 湖州市本级2017年一般公共预算支出决算情况表 项目2017年 调整预算数 2017年 决算数 完成调整预算^ 比上年±?
一、本级支出
1419300 1,488,044 104.8 16.3
(一)一般公共服务支出
144000 151,681 105.3 24.9
(二)公共安全支出
114000 119,810 105.1 -0'
5 〔 三)教育支出
244000 260,501 106.8 17.8 〔 四)科学技术支出
36500 36,422 99.8 8.0 〔 五)文化体育与传媒支出
21000 23,512 112.0 18.2 〔 六)社会保障和就业支出
155000 165,949 107.1 27.4 〔 七)医疗卫生与计划生育支出
130000 138,708 106.7 21.6
(八)节能环保支出
33000 34,439 104.4 31.8 〔 九)城乡社区支出
77400 90,599 117.1 27.9 〔 十)农林水支出
138000 143,698 104.1 -6'
5 (十一〉交通运输支出
96000 97,569 101.6 -1.5 〔 十二)资源勘探信息等支出
51000 54,857 107.6 12.5 〔 十三)商业服务业等支出
27000 27,687 102.5 6.7 〔 十四)金融支出
3000 3,368 112.3 108.4 〔 十五)援助其他地区支出
3830 3,829 100.0 8.0 〔 十六)国土海洋气象等支出
7400 3,691 49.9 103.0 (十七〉住房保障支出
28000 40,474 144.6 -0'
4 〔 十八)粮油物资储备支出
400 216 54.0 -44'
3 〔 十九)一般债务付息及发行费用支
48936 50,345 102.9 110.3 〔 二十)其他支出
45454 40,689 89.5 86.4 〔 二十一〉预备费
15380
二、转移性支出
427620 798908 186.8 〔 一)上解支出
229827 237325 103.3 其中:体制上解支出
204745 213596 104.3 出口退税上解支出
11579 11579 100.0 专项上解支出
13503 12150 90.0 〔 二)援助其他地区支出
2806 〔 三)安排预算稳定调节基金
40000 303591 759.0 〔 四)对县转移支付补助
10000 19069 190.7 〔 五)地方政府一般债务还本支出
144987 144987 100.0
(六)结转下年支出
93936 支出合计
1846920 2286952 123.8
4 表5 湖州市市级〔 不含区〕2017年一般公共预算支出决算情况表 单位:万元 项目2017年预算数 2017年决算数 完成预算^ 比上年±兕 市级一般公共预算支出合计
720000 737,921.00 102.49 12.00 [一]一般公共服务支出
71460 78,018.00 109.18 26.50 其中:人大事务
1582 2,100.00 132.78 25.75 行政运行
1099 1,412.00 128.48 19.06 一般行政管理事务
80 80.00 99.63 0.00 人大会议
200 402.00 201.00 123.33 人大立法
30 30.00 100.00 0.00 代表工作
65 65.00 100.31 0.00 其他人大事务支出
108 111.00 103.26 - 13.95 政协事务
1183 1,432.00 121.08 13.38 行政运行