编辑: qksr 2019-07-12

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人田波、主管会计工作负责人常连生及会计机构负责人(会计主管人员)刘志红保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 受下游行业景气度波动影响的风险 公司主要业务为地质岩心钻探钻具的研发、生产、销售及钻探 施工.下游行业主要是采矿业,还包括油气行业、新能源行业. 采矿业、油气行业、新能源行业的发展形势很大程度决定了地 质勘查专用设备制造行业的发展状况. 其发展与各国宏观政策、 固定资产投资等息息相关.在全球经济复苏、矿业回暖的形势 下,从2016 年开始采矿业营业收入和利润总额逐步改善. 尽管 如此,仍不排除采矿业发展趋缓甚至下滑导致公司业务受到不 利影响的风险. 原材料价格上升的风险 公司营业成本中,原材料占比较大.报告期内,公司直接材料 占主营业务成本的比例在 70%以上,原材料价格波动对毛利率 有较大影响.公司产品的主要原材料金刚石、钢管等属于大宗 商品,易受全球经济波动和市场供求关系的影响.近两年来, 钢材价格经历大幅上涨后,价格增长速度有所放缓.若公司产 品的主要原材料价格持续上涨,将影响公司的产品成本及销售 毛利率,对公司盈利能力产生影响. 应收账款余额较大发生坏账风险 截至

2018 年12 月31 日,公司应收账款账面余额为 5093.89 万元,公司应收账款周转率为 2.29,公司的应收账款期末余额 较大,且应收账款周转率较低.由于行业特性,公司大部分客 户为国企或具有国资背景,公司对其议价能力有限,给予其较 为宽松的信用政策, 导致期末存在较大金额、 长账龄的应收款. 若宏观经济环境、客户财务状况等发生变化,一旦客户发生违

6 约,公司坏账损失金额将较大,对公司经营成果将产生不利影 响. 经营成果对政府补助存在一定依赖性 2017年度和2018 年度, 公司收到的政府补助金额分别为216.10 万元和 129.40 万元,占当期利润总额的比重分别为 50.60%和12.08%.公司经营成果对政府补助存在一定依赖性.若今后政 府补助政策发生变化,将对公司的经营成果造成影响. 汇率波动风险 公司及子公司出口主要以美元、欧元、索尔结算,

2017 年度 和2018 年度,公司的汇兑损益分别为-99.21 万元和 51.83 万元,占当期利润总额比重分别为-23.23%和4.84%.基于中国现 阶段的货币政策及财政政策,央行的多次降息降准,人民币汇 率呈持续贬值状态;

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